您好! 1、發(fā)現(xiàn)預(yù)提的不屬于本月成本,應(yīng)該直接紅沖:借:成本(負(fù)數(shù))貸:預(yù)提費用(負(fù)數(shù))” 2、預(yù)提費用屬于“流動負(fù)債”,待攤費用屬于“流動資產(chǎn)”,所以題目中的做法導(dǎo)致同時虛增資產(chǎn)和虛增負(fù)債。 3、新的會計準(zhǔn)則已經(jīng)取消預(yù)提費用和“待攤費用”兩個科目。
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,您好,上個月工資表錯了,計提工資的時候多計提了1500,導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資,但是后來員工把這個1500退回來了,我這個月做賬怎么做呢,我是這么想的,當(dāng)時我計提的時候是借管理費用21500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000;上個月員工把多發(fā)的1500退到公戶了,多以做借銀行1500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500,這樣和本月發(fā)工資的時候借方的21500,兩個一抵,應(yīng)付職工薪酬就平了,可是之前我管理費用里面多了1500怎么辦呢,還是我這樣做不對?如果本月直接沖銷多計提的1500,借應(yīng)付職工1500,貸銷售費用1500,那我收到銀行的1500,貸方又什么呢,這兩種方法感覺都有問題,求老師指點
酒店類成本。盤點都會提前兩天,月底最后一天將盤點到月底的成本預(yù)提進(jìn)去本月,借方成本貸方預(yù)提費用。做完這個之后發(fā)現(xiàn)這筆成本是為下個月準(zhǔn)備的,所以又做了一筆借方待攤費用貸方成本。請問這樣做有沒有問題,這樣做有沒有虛增資產(chǎn)類或者損益
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費用100萬元,其中廣告費80萬元財務(wù)費用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計入成本費用的工資為100萬元職工福利費15萬元工費經(jīng)費1萬元職工教育經(jīng)費10萬元計算星源公司會計利潤計算各項調(diào)整金額計算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個對嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時租用叉車之類的,就幾天時間我該怎么入賬,
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
土地增值稅清算時,無產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈一起銷售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?