您好 借:在途物資 200*52%2B500=10900 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 200*52*0.13%2B45=1397 貸:應(yīng)付票據(jù) 10900%2B1397=12297
企業(yè)開出并承兌半年期、面值35100元的商業(yè)承兌匯票一張,用于購買甲、乙兩種材料。其中,甲材料,200公斤、單價90元,乙材料300公斤、單價40元。增值稅率13%、增值稅進(jìn)項稅額3900元。甲、乙兩種材料已運達(dá)企業(yè)但尚未驗收入庫。 分錄怎么寫?老師
采購a材料200kg單價為52元材料增值稅率13%運輸費500元(運費增值稅稅率9%增值稅為45元)企業(yè)開出3個月期限商業(yè)承兌匯票一張材料尚未到達(dá)
2019年4月20日,齊魯公司從利民公司購入A材料9噸,單價900元,計17100元,增值稅率13%,增值稅2233元,運雜費300元,增值稅率9%,增值稅稅額27元,價稅費開出并承兌商業(yè)匯票。材料尚未運到。4月25日材料運到赫驗收入庫。計劃單位成本2000元。議一議:若月末計算出A材料的成本差異率為5%,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
2019年4月20日,齊魯公司從利民公司購入A材料9噸,單價900元,計17100元,增值稅率13%,增值稅2233元,運雜費300元,增值稅率9%,增值稅稅額27元,價稅費開出并承兌商業(yè)匯票。材料尚未運到。4月25日材料運到赫驗收入庫。計劃單位成本2000元。4月20借:材料采購利民公司(A材料)17400應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2250貸:應(yīng)付票據(jù)-利民公司196504月25日借:原材料-A材料18000貸:材料采購-利民公司(A材料)18000借:材料采購-利民公司(A材料)600貸:材料成本差異600(單先到料后到議一議:若月末計算出A材料的成本差異率為5%,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
向大金公司采購甲材料一批,材料價格為32000元,增值稅稅率為13%,開出不帶息商業(yè)承兌匯票一張,期限2個月,材料已收到,但尚未驗收入庫。
老師好 3300的電腦主機(jī)應(yīng)該做費用還是固定資產(chǎn)?
答案A不是可回收金額和賬面價值比較,誰低選擇嗎
老師,我們公司24年6月份的時候是小規(guī)模,在24年10月變成一般納稅人,我們租的園區(qū)的宿舍,對方給我們開的是普通發(fā)票租金,25年5月還沒到期就退租了,所以對方園區(qū)在今年5月的時候把去年的發(fā)票沖紅了,然后退了相應(yīng)的錢,重新開的正確金額的專用發(fā)票,請問是現(xiàn)在做賬是把去年的做沖紅,然后做正確發(fā)票金額的賬嗎?因為跨年了,不確定怎么做
老師,我5月份放假5天,雙休,請問出勤天數(shù)是按24天還是按19天算?有個員工請假了2天,我不知道按24天算還是按19天算平均工資
個人維修服務(wù),包含了汽車配件,開票內(nèi)容怎么開?不用購買方代扣代繳?是不是開成勞務(wù)*修車服務(wù)就要按勞務(wù)代扣代繳?
工商年報 股東有變更是不是不用填變更信息
老師,你好,我司與供應(yīng)商簽訂合同,收到供應(yīng)商開出發(fā)票金額12萬,利息金額6000元,分12期付款貨款加利息,每期付10500元,請問如何做分錄?
2x22年11月1日,甲公司與丙公司簽訂合同,代丙公司采購原材料,每噸收取50萬元手續(xù)費。甲公司代丙公司采購了1噸原材料,采購價款500萬元,收取丙公司價款550萬元。甲公司按照550萬元確認(rèn)了收入,并按照500萬元結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 老師,這樣做并不影響利潤吧?
你好,我是小規(guī)模納稅人,自己獨資的酒店,籌建期的所有費用,包括工程裝修費用,床,電視,燈具,空調(diào)等等,做個簡單的內(nèi)部賬,也不折舊,待攤。應(yīng)該怎么做賬?
餐飲服務(wù)——餐費,可以對外開專用發(fā)票?