借,管理費用 貸,進項稅額轉出
18年抵扣了一張進項費用發(fā)票,19年稅局說這張發(fā)票不得抵扣,要做進項轉出,如何做分錄
我有張進項發(fā)票抵扣,稅務局檢測出這種發(fā)票不允許抵扣,我如何進項進項稅額轉出?
對方作廢了一張發(fā)票 進項抵扣平臺顯示有進項轉出發(fā)票,如何查看到這張進項轉出的發(fā)票
我公司開出了工業(yè)儀表的檢定費發(fā)票稅率3%,稅務局提示相應的進項票稅額不能抵扣,哪種票不能抵扣呢,進項票只有工業(yè)儀表的計量檢測費稅率6%,是這個票不能抵扣嗎?
計算增值稅允許抵扣的進項稅,如果有進項稅額轉出,那么題目中問的進項稅要不要減去要轉出的這部分進項稅
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
市場監(jiān)督局罰我們款2萬元 這個我是不是要所得稅匯算的時候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購進來的焊接工具記到哪里
你好老師、去年12月份的獎金和工資被我申報一起了導致公司多繳了6萬多、在25年4月去大廳修改了、申請退回了這6萬多、請問我怎么做賬
老師,所得稅費用可以不做計提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)總額是怎么來的
老師,老板叫我給公司的員工講下財務方面的知識,我應該從哪些方面講,講哪些,哪些不用講
請教各位老師,在內(nèi)賬里面,是不是將當月客戶的對賬單金額減去當月供應商的對賬金額再減去當月的水電費房租人員工資等成本費用,就可以直接得出準確的利潤了?。扛赓~的做法有點搞不清了。老板就想簡單一點去計算出來利潤。
公司當時購入一輛二手車,進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要買了二手車,繳納什么稅,稅率是多少
廣告設計制作安裝合同是開具廣告代理服務*廣告制作嗎?單位能開批嗎?
我之前做的分錄是借,管理費用,應交稅費,應交增值稅,進項稅,貸,銀行存款,然后進項稅額轉出的話按您發(fā)的這個分錄寫就可以了是嗎?
對,借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅額轉出
當期的報表如何申報?
附表二有一行專門填轉出金額
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利