您好, 偶爾開票是沒啥問題的
您好!公司經(jīng)營范圍有:包裝裝飾設(shè)計服務(wù),飾物裝飾設(shè)計服務(wù),展臺設(shè)計服務(wù)這幾項。請問能開具:室內(nèi)裝修設(shè)計服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師營業(yè)范圍里面有廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布,商務(wù)咨詢,會展會務(wù)服務(wù),可以開具廣告費的發(fā)嗎?
老師好,比如說:一個公司經(jīng)營范圍里沒有提供設(shè)計咨詢服務(wù)。可以開具設(shè)計服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師,我公司經(jīng)驗范圍是技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢。請問可以開*設(shè)計服務(wù)*設(shè)計咨詢費發(fā)票嗎?
老師:個體工商戶(經(jīng)營范圍:商務(wù)咨詢服務(wù)、會議及展覽服務(wù);廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布),可以開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應(yīng)繳納的消費稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ②領(lǐng)用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑?fù)合計征消費稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應(yīng)繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
老師好,想問下如果經(jīng)常開是不是要添加到經(jīng)營范圍里面去
對,肯定是需要去增加經(jīng)營范圍。
我看到他里面增值稅征收的品目是設(shè)計服務(wù)
但是你營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照上沒有的話是不行的。
老師,您看下這個
營業(yè)執(zhí)照上沒有的話,就得需要去增加。
好的,老師
老師,專票也可以開嗎?
專票的話你們也是可以開。
好的,老師
好的,幫忙給個五星好評,謝謝您。