同學你好 您具體是什么情況,為什么不想享受優(yōu)惠政策
老師,我想問下放棄增量留底情況說明怎么寫呢?就是我司是出口退稅企業(yè),同時又符合先進制造業(yè)留抵退稅政策,綜合考慮想放棄增量留底,只退出口退稅
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務局查了我們的進項發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認證不相符的發(fā)票進行進項稅轉出 產生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費58790.4 稅款3527.42電費54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費還是電費是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
請問老師,存量留底的政策是什么?我單位營改增后就沒什么收入,只有一個向外出租房屋的收入還是簡易計稅的,但是2022年的時候,原財務退了賬面剩余的存量留底3萬元。當時沒有多想就退了,但是2024年因為單位要注銷,接到專管員的電話說是我單位2022年當時不符合存量留底的退稅的要求,說是沒有收入,僅有的收入還是簡易計稅的。但是我方去的進項稅發(fā)票,并不是針對簡易計稅的這個收入的呀?請問老師我方是否符合但是退稅的要求呢?
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
因為我司是出口退稅企業(yè)
那你直接寫清楚原因就行了