您好。請問金額有多大?。?/p>
老師,請問沖回以前年度多轉(zhuǎn)的會計分錄是怎么弄的 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 ?
實(shí)際工作中 紅沖以前年度的收入應(yīng)該怎么記賬做分錄
老師沖以前年度多記的樣品收入 怎么寫分錄呢?
老師,我要沖回2022年度的收入,是不是走以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎么寫
老師,紅沖上個年度收入怎么寫會計分錄呢
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
三千左右
您好。直接反方向沖銷。謝謝
因?yàn)槭且郧澳甓?
怎么做分錄呢 之前掛的是應(yīng)收賬款
借 利潤分配 貸應(yīng)收賬款嗎?
您好可以把之前的分錄寫給我么
借 利潤分配 貸應(yīng)收賬款嗎? 不是
借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入
因?yàn)槭且郧澳甓? 所以 可能是要做損益調(diào)整吧
借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸其他業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
您好。暫不需要用以前年度損益科目
老師 為啥不用呢 因?yàn)榻痤~小嗎?
因?yàn)橹暗乃砸靡郧澳甓葥p益科目
因?yàn)橹暗乃砸靡郧澳甓葥p益科目么
是之前年度的
本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項(xiàng),也可以通過本科目核算。
??? 老師我說的是調(diào)整的以前年度的多記收入呀 不就應(yīng)該在本年度做以前年度損益調(diào)整嗎 你咋越說我越不懂了
就是說沒必要用以前年度損益科目
這個科目涉及的是重要的前期差錯更正
貴司是小規(guī)模還是一般納稅人