你好 直接在第四季度調整就可以的
上季度利潤總額少算了 ,上季度預交申報多交所得稅請問老師第四季度如何調整?
你好老師,一般納稅人22年季度申報所得稅時,第一二季度利潤總計–50萬,第三季度利潤總計100萬,21年利潤總計-80萬,請問第三季度應交多少所得稅
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預交所得稅嗎?
請問一下老師,高新技術企業(yè),第四季度盈利200萬,如果季度申報會交很多所得稅,匯算如果享受加計可能又會退稅,現(xiàn)在不想去弄退稅,怎么調整第四季度少交,后面補交呢?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應該怎么處理呀?老師
請問一下,給公司做審計報告這個是做什么費用。管理費用?
銷售棉花銷售是免稅的嗎
老師,企業(yè)支付寶收款,可以給對方開具發(fā)票嗎?
我們是運輸公司,剛開始和別人五五開買了一輛車,過了兩年后,改投資金額改為三七,公司占七,要把那20%的金額轉給別人,這20%的金額要怎么入賬呢
虧損合同,非標的資產(chǎn),確認預計負債,對方科目記入什么,為什么。麻煩詳細解釋一下
怎么樣通過電子稅務局申報社會保險費?
老師,小規(guī)模納稅人,足浴行業(yè),開票收入有203600,無票收入有156370 那申報增值稅給是只申報203600的不含稅收入,剩下的156370就合并開票收入一起申報企業(yè)所得稅,而不是把兩個數(shù)字加起來申報增值稅?
有員工干了幾天就走了,我們對公發(fā)了工資,但是身份證號碼沒有要到,這種情況下應該如何處理?
6%稅率都是哪些科目
不好意思說錯了是利潤多算了 所得稅多交了
第四季度有利潤嗎 有的話少交
第三季度賬多算1000,已經(jīng)反結賬更正過來了. 第四季度是不是按照做賬正常申報 季度預交申報表 是累計計算的嗎? 怎么調整合適
賬本更正了 報表沒有改
那你看下第三季度的能不修改嗎
修改過后 多交稅也顯不出來
比如 多交30 報表利潤改后不用交稅 那多交30也不會自動顯示在報表預交所得稅里面 只能去大廳更正
第四季度預繳在主表已繳納里面體現(xiàn) 不退稅 第四季度少交
第三季度如果改了 就不能在第四季度已繳納里面體現(xiàn)
第四季度能不能按照正確報 看看第四季度能不能抵 少交那部分
先謝謝老師!我到第四季度看一下,不懂再請教老師!
可以的 就是可以抵扣的 第四季度按照年累計利潤總額填寫