你好 直接在第四季度調(diào)整就可以的

上季度利潤總額少算了 ,上季度預交申報多交所得稅請問老師第四季度如何調(diào)整?
你好老師,一般納稅人22年季度申報所得稅時,第一二季度利潤總計–50萬,第三季度利潤總計100萬,21年利潤總計-80萬,請問第三季度應(yīng)交多少所得稅
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預交所得稅嗎?
請問一下老師,高新技術(shù)企業(yè),第四季度盈利200萬,如果季度申報會交很多所得稅,匯算如果享受加計可能又會退稅,現(xiàn)在不想去弄退稅,怎么調(diào)整第四季度少交,后面補交呢?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學金結(jié)賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
不好意思說錯了是利潤多算了 所得稅多交了
第四季度有利潤嗎 有的話少交
第三季度賬多算1000,已經(jīng)反結(jié)賬更正過來了. 第四季度是不是按照做賬正常申報 季度預交申報表 是累計計算的嗎? 怎么調(diào)整合適
賬本更正了 報表沒有改
那你看下第三季度的能不修改嗎
修改過后 多交稅也顯不出來
比如 多交30 報表利潤改后不用交稅 那多交30也不會自動顯示在報表預交所得稅里面 只能去大廳更正
第四季度預繳在主表已繳納里面體現(xiàn) 不退稅 第四季度少交
第三季度如果改了 就不能在第四季度已繳納里面體現(xiàn)
第四季度能不能按照正確報 看看第四季度能不能抵 少交那部分
先謝謝老師!我到第四季度看一下,不懂再請教老師!
可以的 就是可以抵扣的 第四季度按照年累計利潤總額填寫