該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)時的成本為(50000%2B20000%2B48000%2B10000=128000)元
英明公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,2018年9月1日,自行安裝建造一條生產(chǎn)線,外購工程物資一批并全部領用,其價款為50000元,款項已通過銀行存款支付;生產(chǎn)線安裝時,領用本公司外購的原材料一批,價值(不含增值稅)為20000元;領用本公司所生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品一批,成本為48000元,公允價值為50000元,應付安裝工人的工資為10000元;生產(chǎn)線于2019年12月完工。該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài)時的成本為()元。
甲公司購置了一合需要安裝的生產(chǎn)線,與該生產(chǎn)線關的業(yè)務如下:(1)2018年3月20日,購入需安裝的生產(chǎn)線—條,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為800000元,增值稅額為104000元。該生產(chǎn)線付本公司安裝部門安裝。(2)安裝生產(chǎn)線時領用生產(chǎn)用材料一批,該批料的實際成本為600000元。(3)安裝工程人員薪酬5O000元,用銀行存款支付其他安裝費用50000元。(4)2018年6月30日,安裝工程結束并隨即投入使用。要求:編制甲公司購建生產(chǎn)線的有關會計分錄。
2019年9月1日,y公司對融資租入的一條生產(chǎn)線進行改良,領用一批用于改良的物料價款為390000元,增值稅進項稅額為50700元,購入時所支付的運輸費為3750元(不考慮增值稅),款項已通過銀行支付;生產(chǎn)線安裝時,領用本公司原材料一批,價值36300元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為4719元;領用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為48000元,計稅價格50000元,增值稅稅率13%,消費稅稅率10%;應付安裝工人的工資為7200元,生產(chǎn)線于2020年12月份改良完工。該生產(chǎn)線的剩余租賃期為10年,尚可使用年限為8年,采用直線法計提折舊。假定不考慮其他相關稅費。(1)相關會計分錄(2)2021年的折舊及會計分錄
2019年9月1日,Y公司對融資租入的一條生產(chǎn)線進行改良,領用一批用于改良的物料價款為390000元,增值稅進項稅額為50700元,購入時所支付的運輸費為3750元(不考慮增值稅),款項已通過銀行支付;生產(chǎn)線安裝時,領用本公司原材料一批價值36300元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為4719元;領用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為48000元,計稅價格50000元,增值稅稅率13%,消費稅稅率10%;應付安裝工人的工資為7200元,生產(chǎn)線于2020年12月份改良完工。該生產(chǎn)線的剩余租賃期為10年,尚可使用年限為8年,采用直線法計提折舊。假定不考慮其他相關稅費。要求:(1)編制有關會計分錄。(2)計算2021年的折舊及會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%。2×21年1月12日購入一條需要安裝的生產(chǎn)線,增值稅專用發(fā)票注明的價款為6 000萬元,增值稅稅額為780萬元。該生產(chǎn)線安裝期間,領用外購原材料一批,成本為30萬元,對應的增值稅進項稅額為3.9萬元,領用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,成本為200萬元,市場價格為400萬元,發(fā)生安裝人員薪酬等費用等20萬元,假定該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài),其入賬價值為( ) 萬元。
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務,需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權不變,新法人代表沒有股權,可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應該調(diào)增,如果應該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?