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Q

我是賣房代理公司,向某餐飲公司買進(jìn)的自助餐餐券和某飾品單位買進(jìn)的小飾品,贈送給客戶視同銷售嗎?怎么做賬?

2021-12-18 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-18 16:44

你好,直接記錄你們的銷售費(fèi)用促銷費(fèi)。

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快賬用戶8642 追問 2021-12-18 16:45

不是同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 16:47

你好!你們?nèi)〉冒l(fā)票了嗎?

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快賬用戶8642 追問 2021-12-18 16:47

取得餐飲公司的餐費(fèi)發(fā)票和飾品公司的商品發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-12-18 16:52

你好,直接記錄你們的銷售費(fèi)用吧。一般是自產(chǎn)的商品,用于無償贈送時確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,外購的一般不用,但是如果取得了專票進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8642 追問 2021-12-18 16:54

好吧謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-18 17:19

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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快賬用戶8642 追問 2021-12-18 18:27

老師,我剛問那個問題在增值稅上就是視同銷售的,您說直接入費(fèi)用是依據(jù)啥呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 19:39

你好,這是實(shí)務(wù)中的處理方法。

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快賬用戶8642 追問 2021-12-18 19:41

按稅務(wù)的話就得視同銷售了吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 19:45

你好!你是外購的商品,用于贈送你外購的價格,就是公允的售價

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你好,直接記錄你們的銷售費(fèi)用促銷費(fèi)。
2021-12-18
你好是的,你是需要視同銷售做未開票收入。 借,庫存商品,應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款。 然后再借銷售費(fèi)用,貸,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2024-12-24
同學(xué)你好 你們給商戶開攤位費(fèi)發(fā)票嗎
2023-02-17
你好,很高興為你解答 看下題目,稍等
2021-03-30
你好,同學(xué)。 你這就是相當(dāng)于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項(xiàng)計(jì)相關(guān)收入。
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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