你好!需要按利潤計算,有盈利才可以分紅,你們是一般納稅人,還是小規(guī)模,還是個體工商戶?

盛達公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物的增值稅稅率為17%,消費稅稅率為20%。銷售價格中不含向購買方收取的增值稅。年初“利潤分配—未分配利潤”賬戶貸方余額為30萬元,2015年發(fā)生下列相關(guān)業(yè)務(wù):(1)購入原材料,增值稅專用發(fā)票注明賣家500萬元、增值稅85萬元,對方代墊運雜費15萬元(開出普通發(fā)票),材料已驗收入庫,計劃成本505萬元,并于10月1日開出面值600萬元的商業(yè)匯票,期限6個月,票面年利率4%。(2)銷售甲產(chǎn)品,銷售收入1100萬元,銷售成本550萬元,用存款代墊運雜費13萬元,收到對方開來的面值1300萬元、4個月期、年利率6%的商業(yè)匯票,該票據(jù)4月1日出票,8月1日到期。(3)在建工程領(lǐng)用自制乙產(chǎn)品,成本50萬元,售價120萬元。(4)本年6月1日根據(jù)協(xié)議向A公司出售丙產(chǎn)品,成本160萬元,銷售價200萬元。本產(chǎn)品不交消費稅,5月31日將該商品回購,回購價為220萬元,對方開來增值稅專用發(fā)票,以銀行存款結(jié)算,購后作為庫存商品入庫。(5)以存款支付全年辦公費20萬元,廣告費40萬元,稅收罰款10萬元。(6)盤盈固定資產(chǎn),估計原值100萬元,累計已提折舊30
餐飲店,分配利潤,原材料有購入,有盤存,假如購100元,上月結(jié)存5本月盤存5,那本月消耗就是10,然后變動成本100,固定成本200,合計成本費用就是210元然后收入300,那凈利潤就是90元,那分配利潤是直接分配這90元嗎?可是我的現(xiàn)金實際沒有這么多了,因為現(xiàn)金流是按實際支出算的,所以這個利潤分配怎么弄?求解答呀呀呀,
老師,關(guān)于餐飲方面的利潤分配問題,老板想要月月分配利潤,然后采購原材料,10月買100,9月結(jié)存50,本月結(jié)存20,相當于10月耗費100+50-20=130元,平時固定成本200,費用100,合計成本費用就是130+200+100=330元,收入500,那利潤就是170元嗎?直接分配170元嗎?但是我買原材料是花100元,再加200+100合計是300元,500-300等于200元,那是分配這個嗎?
盛達公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物的增值稅稅率為17%,消費稅稅率為20%。銷售價格中不含向購買方收取的增值稅。年初“利潤分配—未分配利潤”賬戶貸方余額為30萬元,2015年發(fā)生下列相關(guān)業(yè)務(wù):(1)購入原材料,增值稅專用發(fā)票注明賣家500萬元、增值稅85萬元,對方代墊運雜費15萬元(開出普通發(fā)票),材料已驗收入庫,計劃成本505萬元,并于10月1日開出面值600萬元的商業(yè)匯票,期限6個月,票面年利率4%。(2)銷售甲產(chǎn)品,銷售收入1100萬元,銷售成本550萬元,用存款代墊運雜費13萬元,收到對方開來的面值1300萬元、4個月期、年利率6%的商業(yè)匯票,該票據(jù)4月1日出票,8月1日到期。(3)在建工程領(lǐng)用自制乙產(chǎn)品,成本50萬元,售價120萬元。(4)本年6月1日根據(jù)協(xié)議向A公司出售丙產(chǎn)品,成本160萬元,銷售價200萬元。本產(chǎn)品不交消費稅,5月31日將該商品回購,回購價為220萬元,對方開來增值稅專用發(fā)票,以銀行存款結(jié)算,購后作為庫存商品入庫。(5)以存款支付全年辦公費20萬元,廣告費40萬元,稅收罰款10萬元。(6)盤盈固定資產(chǎn),估計原值100萬元,累計已提折舊30萬元,經(jīng)批準
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現(xiàn)金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產(chǎn)250萬元,應(yīng)收賬款100萬元,應(yīng)付賬款50萬元,實收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發(fā)業(yè)的業(yè)務(wù)如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報銷2萬元,退回現(xiàn)金1萬元;5、本月水電費用價款10萬元,稅款1萬元,己轉(zhuǎn)賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產(chǎn)品進行宣傳、廣告、租用場地等發(fā)生費用5萬元,己付款8、由于供應(yīng)商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉(zhuǎn)賬126萬,其余收到商業(yè)匯票10、結(jié)轉(zhuǎn)己銷售庫存商品的120萬;11、結(jié)轉(zhuǎn)損益10、計算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產(chǎn)負債表及利潤
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷