借應付職工薪酬 貸應交稅費-代扣代繳個人所得稅 銀行存款 實際繳納時 借應交稅費-代扣代繳個人所得稅 貸銀行存款

社保計提,借,管理費用 貸,應付職工薪酬-社保 繳納,借,應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔部分扣掉
代扣個人承擔的社保分錄怎么做,借應付職工薪酬工資貸其他應付款嗎?
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應付職工薪酬-應付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款
老師,個人承擔的社保,分錄借:應付職工薪酬—職工工資貸:其它應收款—代扣養(yǎng)老、醫(yī)療等,對嗎?
社保,計提借::管理費用-工資 37618.80 貸:應付職工薪酬-工資37618.80 計提個人社保 借:應付職工薪酬-工資1484.84 貸:其他應付款-代扣社保1484.84 支付工資分錄怎么做
老師,代理產(chǎn)品的授權費可以開票嗎,開票內容是什么
老師,生產(chǎn)車間后續(xù)裝修的費用記入那個科目
樸老師,剛才的問題已經(jīng)達到上限,不能再繼續(xù)提問了,我還想再問一下,如果是我們公司跟對方合作,對方打進10萬的加工費,我們要按13個點交稅,那對方是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票我們是不是就虧了?(樸老師)
機械租賃什么時候什么情況下可以開9個點的發(fā)票
你好老師,我們公司成立兩年,注冊資金100元交夠了,老板還要投資,再投資的款項怎么辦,是增資好還是計入資本公積好呢
老師,我們是勞務外包和派遣公司,現(xiàn)在要交殘保金嗎?按個稅系統(tǒng)算我們去年平均人數(shù)是200人,平均工資是2萬多,這樣算下來我們要交殘保金8萬多,但是這差不多是我們一年的利潤啊,這要怎么辦啊,根本沒錢交
營業(yè)執(zhí)照丟了,補一個要不要登報
房地產(chǎn)公司鋼結構搭建的臨時售樓部,用完后拆除了,2021年-2023年,有啥子減免房產(chǎn)稅的政策?
產(chǎn)銷比公式是什么?代表什么含義?
請問老師,每月用財務—原材料結存金額與進銷存原材料結存金額比對,進銷存原材料金額>財務原材料金額,就是材料已入庫未來票部分,這部分差異,財務上需要暫估入庫嗎?下個月就來發(fā)票了
如果是社保
抱歉? 看錯了 是的 用其他應付款就可以的
就是我說的這個么
是的? 就是開始說的那樣