您好,是需要先有收入再確認(rèn)成本的。
老師您好,單位沒(méi)有涉及到庫(kù)存商品科目,本月沒(méi)有收入,可以結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本嗎
沒(méi)有開(kāi)票收入,有庫(kù)存商品,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有發(fā)票的采購(gòu)庫(kù)存商品可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
沒(méi)有庫(kù)存商品,沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,可以直接把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
郭老師,如果開(kāi)票收入是勞務(wù),可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可以先暫估嗎?
有庫(kù)存商品不可以嗎?
您好,當(dāng)期沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,但是卻結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上是不成立的,結(jié)轉(zhuǎn)成本在確認(rèn)收入之后。但實(shí)際情況中有些是用這種方法來(lái)沖減利潤(rùn)。需要自行把握不要導(dǎo)致稅務(wù)稽查
對(duì)的,是這樣的,哭暈,那如果有收入,沒(méi)有庫(kù)存可以先暫估庫(kù)存,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,您能說(shuō)下整個(gè)的結(jié)轉(zhuǎn)的一個(gè)順序嗎?因?yàn)槲覀兪酵獍?,所以直接入?kù)存,然后要先把庫(kù)存入到生產(chǎn)成本嗎?還是可以直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本以后,是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)???我有點(diǎn)懵了
您好,請(qǐng)問(wèn)您是什么企業(yè)要暫估成本。
做設(shè)備,但是外包的,成品入庫(kù)
您好:借:庫(kù)存商品? 貸:應(yīng)付帳款-暫估? ?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:庫(kù)存商品
好的,那還需要做本年利潤(rùn)嗎