銷(xiāo)售原木一批,增值稅稅率是9%,因此銷(xiāo)項(xiàng)稅額是(10-2)*9%=0.72萬(wàn)元
銷(xiāo)售原木一批,由于銷(xiāo)量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
(3)銷(xiāo)售原木一批,由于銷(xiāo)量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,收購(gòu)后連續(xù)生產(chǎn)后銷(xiāo)售,銷(xiāo)售貨物使用的稅率為13%。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為?(2)租入一幢廠房,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元。該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門(mén)使用。可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?(3)銷(xiāo)售原木一批,由于銷(xiāo)量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷(xiāo)項(xiàng)稅額?(4)外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開(kāi)具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷(xiāo)售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%).請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷(xiāo)售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?
(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,收購(gòu)后連續(xù)生產(chǎn)后銷(xiāo)售,銷(xiāo)售貨物使用的稅率為13%。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為?(2)租入一幢廠房,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元。該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門(mén)使用??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額?(3)銷(xiāo)售原木一批,由于銷(xiāo)量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷(xiāo)項(xiàng)稅額?(4)外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開(kāi)具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷(xiāo)售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%).請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷(xiāo)售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?最后一題就好
綜合題(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,收購(gòu)后連續(xù)生產(chǎn)后銷(xiāo)售,銷(xiāo)售貨物使用的稅率為13%。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為額?(2)租入一幢廠房,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元。該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門(mén)使用。可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?(3)銷(xiāo)售原木一批,由于銷(xiāo)量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷(xiāo)項(xiàng)稅額?(4)外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開(kāi)具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷(xiāo)售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%)。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷(xiāo)售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)院份別為多少?(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?
3月份的本年累計(jì)單價(jià)120元,4月的本月合計(jì)單價(jià)110元,那么4月的本年累計(jì)單價(jià)要填多少呢?
公司買(mǎi)的耗材沒(méi)入庫(kù)存商品,可以開(kāi)票賣(mài)個(gè)別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費(fèi)也收到發(fā)票了,不掛往來(lái)可以嗎,直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
#提問(wèn)#老師,2019年股東A認(rèn)繳80萬(wàn),占股80%、實(shí)際出資30萬(wàn),股東B認(rèn)繳20萬(wàn),占股20%,實(shí)際出資10萬(wàn)。2024年股權(quán)變更A股東點(diǎn)股75%,B股東點(diǎn)股25%。無(wú)做利潤(rùn)分配,需要繳稅費(fèi)?
享受了增值稅加計(jì)抵減額如何做賬
我們租車(chē)進(jìn)來(lái),然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開(kāi)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?
我們公司每個(gè)月都會(huì)幫員工繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我們帶員工出去吃喝玩樂(lè),發(fā)生了經(jīng)費(fèi),可以做工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計(jì)提工資了,下個(gè)月沖銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄
供貨商來(lái)貨的時(shí)候掛賬A公司,但是開(kāi)發(fā)票是B公司,法人是同一個(gè)人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個(gè)人,這樣合適嘛,或者需要出個(gè)什么樣的證明呢
老師,工商簡(jiǎn)易注銷(xiāo)到期了,是不需要做營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷(xiāo)可以嗎,帶那些資料