進貨的時候借庫存商品154639貸,銀行存款154639銷售的時候借銀行存款119149,貸主營業(yè)務(wù)收入119149。
老師,銷售發(fā)生的運費,我們之前的會計賬務(wù)處理做在了庫存商品的運費科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運費5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運費(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費用~運輸費6000元 應(yīng)交稅費~進項稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
購進車輛6臺共30元,運費6元,怎么寫分錄?是借庫存商品36元?還是借庫存商品30,借銷售費用6?
老師存貨問題:買了商品20個,單價50元,金額1000元,運費200元!借:庫存商品1200 貸:銀行1200! 銷售了10個,借:主營業(yè)務(wù)成本1100 貸:庫存商品1100,老師這1100是怎么算出來的???賣了10個,是500元,那600是怎么算出來的呢?
我進貨150000元商品,運費4639。銷售商品119149元,庫存商品38000元,這個怎么做賬
12月31日,經(jīng)查,某商場月初“庫存商品”賬戶售價總額為330000元,“商品進銷差價”賬戶余額為6000000元,“商品進銷差價”123000元,本月商品銷售收入為85000元。要求:計算商品進銷差價齊本期銷售商品應(yīng)分推的商品進銷差價,做賬務(wù)處理。
老師,我想問一下,手機號是個人的,發(fā)票可以開給這個人上班的單位嗎?
老師,有些往來業(yè)務(wù)發(fā)生很少,甚至是偶然性發(fā)生的,比如工程施工過程,零星采購,就是在項目周圍一些小店補一些五金、配件等,可以不建立應(yīng)收應(yīng)付往來過渡嗎?直接計入成本費用。
老師,股利資本成本要考慮籌資費率嗎?
勞務(wù)公司,公司的工人成本每個月怎么做賬,計入哪個科目
老師好,員工離職,勞動仲裁還需要補發(fā)802.15元工資,之前做的工資是592.82元勞動仲裁的805.15,這個怎么做賬務(wù)處理?
賬上掛著幾百萬的現(xiàn)金,實際沒有,怎么弄
@樸老師 1、個人要把這個畫銷售給公司,這個公司是個畫廊,就是這么個業(yè)務(wù),需要這個個人給開具發(fā)票 這個個人需要繳納什么稅費,以及如何計算 實操中有沒有避稅的辦法 2我查到個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是免征增值稅的,這個符合么?
老師,請問我公司是生產(chǎn)企業(yè),首次進行出口業(yè)務(wù),從韓國那邊客戶發(fā)電機過來,但是我稅務(wù)的免抵退稅備案一直沒通過,那我現(xiàn)在除了要等免抵退的備案手續(xù),還需要辦理什么東西,才能讓這個料順利的進來,之后還有我們國內(nèi)自產(chǎn)加工出口的焊接?xùn)|西,這個又需要準備什么啊?
如果對方不認呢,這種情況告的贏么?
老師,我想問一下,收匯確認,是不是只能在外匯管理局入口點確認之后,銀行后臺才能確認收匯,再問一個問題,現(xiàn)在江蘇徐州這邊是不是不用必須先在外匯管理平臺點收匯確認也能退稅