您好,題目是有問題的
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師存貨問題:買了商品20個,單價50元,金額1000元,運(yùn)費(fèi)200元!借:庫存商品1200 貸:銀行1200! 銷售了10個,借:主營業(yè)務(wù)成本1100 貸:庫存商品1100,老師這1100是怎么算出來的?。抠u了10個,是500元,那600是怎么算出來的呢?
老師,選擇進(jìn)貨費(fèi)用分?jǐn)偡ǖ钠髽I(yè),在實際工作中如何分?jǐn)偘??能舉例說明一下嗎?謝謝您!
4.甲公司外購一批存貨,購入成本為3000萬元,計提存貨跌價準(zhǔn)備500萬元,對外出售該批存貨的40%,售價為1100萬元。假設(shè)不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi),下列說法中,正確的有() A增加營業(yè)收入1100萬元 B增加營業(yè)成本1200萬元 C減少存貨賬面價值1000萬元 D沖減資產(chǎn)減值損失200萬元 答案:AC 老師不太理解C 。分錄不是借:營業(yè)成本 1000 存貨跌價準(zhǔn)備 200 貸:庫存商品 1200。存貨的賬面為何會是1000元,難道是看營業(yè)成本數(shù)來確定存貨的賬面?存貨不應(yīng)該是看庫存商品,表示 這里沒太理解 ?
老師,你好!有個問題,就是有個公司購買我們產(chǎn)品,貨價和運(yùn)費(fèi)一起轉(zhuǎn)給我們,我們公司可不可以這樣做賬!比如說貨的價格購進(jìn)是20元,運(yùn)費(fèi)是10元,我們賣出去,價格是45元,我們可不可以這樣做賬:借:銀行存款 45 貸:主營業(yè)務(wù)45元 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本30元 貸:庫存商品30元
老師,房子有多套,是不是現(xiàn)在新征程,個人要征收契稅還是房產(chǎn)稅呢?我不了解,能說說嗎?
當(dāng)年成本發(fā)票不夠,做暫估入庫,稅務(wù)怎么處理,需要什么憑據(jù)
老師,9月是報8月的個稅嗎?
怎樣查看發(fā)票此發(fā)票是多少張還是多少平方米,怎樣入庫
連續(xù)六個月留抵進(jìn)項1000萬,是否可以申請退60%,也就是600萬
稅務(wù)打電話說要來工廠檢查房土兩稅,我需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,收入增加為什么要看貸方呢?
請問老師,采用建筑業(yè)采用簡易計稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那紅沖發(fā)票,好操作嗎?
建筑行業(yè),銷項114萬,進(jìn)項107萬,預(yù)繳稅款4.5萬,請問最后申報的時候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實際應(yīng)交是7萬,報稅的時候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對賬會計重復(fù)算了這個稅
怎么有問題了老師?是不是我形容的不準(zhǔn)確?
您好,這個老師說的是不對的
那老師,正確的會計分錄是什么呢?
您好,分錄是正確的,金額是錯誤的,您可以直接讓對方解釋下
那個老師的我當(dāng)時沒有仔細(xì)看,今天覺得有問題,他那面我已經(jīng)結(jié)束評價了!麻煩老師您給學(xué)生講解一下,謝謝您!感恩您!
我已經(jīng)問不了那位老師了
您好,采購費(fèi)用計入商品成本,根據(jù)數(shù)量增加單價
沒懂啊,老師!就以那個分錄,正常的應(yīng)該如何寫數(shù)量呢?
您好,數(shù)量沒問題,金額是600
是這個意思嗎?借:庫存商品1200貸:銀行1200!銷售了10個結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本600貸:庫存600
您好,是的,您的理解非常正確
老師,真是麻煩您了,600是怎么算出來的?。?::<
您好,1200*10/20是這樣計算的