你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:在建工程-安裝工程-在安裝設備 根據(jù)發(fā)票入賬 借:在建工程-安裝工程-在安裝設備??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
之前有兩筆設備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設備,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,想要沖回重做,應該怎么做分錄?
之前有兩筆設備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設備,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,想要沖回重做,應該怎么做分錄?
老師,我公司購入需要安裝的設備,安裝完成付50%,未開發(fā)票,剩下的50%分3年付記入長期應付款,在設備安裝完成未收到發(fā)票,我暫估入賬的,但是按含稅價入賬的,現(xiàn)收到發(fā)票沖銷原來的暫估入賬,在按發(fā)票入賬,固定資產就就是不含稅的,現(xiàn)在在建工程里成負數(shù)了,要怎么做分錄才能平
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發(fā)票,在7月份回來發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
勞務結算做暫估對沖憑證怎么做,結算金額2000000,稅率3%,結算不含稅金額1941747.57,開了1300000的專票,發(fā)票不含稅金額1262135.93,按合同應付數(shù)1700000 目前做的憑證是: 借:合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務分包 貸:應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費 借:應交稅費-待認證進項稅額-其他 貸:應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(對沖) 貸:應付賬款-建筑安裝-勞務
老師你好!請問農業(yè)公司每年只有一筆收基地租金,一筆付土地租金,其他時間都沒有業(yè)務。沒有業(yè)務的月份財務軟件怎么操作?
老師我們找小時工和零工金額小于500的,讓她們給我們開收據(jù),我們不給他們報自然人稅收直接入賬可以嗎
老師,員工產假期間正常發(fā)工資,然后生育津貼也發(fā)給員工,意思就是兩個都給到員工,那有涉及什么稅款問題嗎,怎么做分錄?
我們公司收到家政公司開過來的0稅率的普通發(fā)票,請問家政公司可以開0稅率的普票嗎?謝謝老師
老師十月之后不能買單出口,如果我們買單只要把這部分做收入報稅就沒問題是吧
請問線上抖音銷售收入,每月線上收入和提現(xiàn)到對公賬戶的金額不同,按哪個金額申報收入?
一次性獎金要確定在25年,需要在什么時候申報?
老師好 民非營利組織 發(fā)工資的分錄是?需要計提嗎?
老師請問申報個稅,我換了一個新的電腦,怎么申報不了,顯示未計算稅款
3月份支付員工的費用報銷,可以用8月份開的替票入賬嗎?有風險嗎?