你好? 一般情況而言 個(gè)體戶(hù)核算 你好 因?yàn)闆](méi)有說(shuō)是否有其他的綜合收入 為了好比較計(jì)算 假設(shè)沒(méi)有,并假設(shè)是在今年的話(huà)? 1按勞務(wù)報(bào)酬 預(yù)扣時(shí)候 200000*(1-20%)*0.4-7000=64000-7000=64000-7000=57000元 匯算時(shí)候 20000*0.8-60000-16920=100000*0.1-2520=10000-2520=7480元(全年應(yīng)納7480,匯算退回57000-7480=49520元) 平時(shí)時(shí)候如果還有其他的綜合收入 稅率會(huì)提高 平時(shí)占用的資金也大 2按經(jīng)營(yíng)所得 按匯算時(shí)候 應(yīng)納稅所得額200000-50000-60000=90000元 90000*0.1-1500=7500元 如果放在今年 個(gè)體戶(hù)應(yīng)稅所得額低于100萬(wàn) 減半 7500*0.5=3750元? 要是實(shí)務(wù)個(gè)體還有可能是按定期定額管理 坐標(biāo)河北 這邊是月核定額3萬(wàn)以?xún)?nèi)免個(gè)稅 20/12=1.66666666667萬(wàn) 要是可以平均開(kāi) 個(gè)稅是0 另外增值稅方面 勞務(wù)報(bào)酬開(kāi)票不免增值稅,如果是個(gè)體戶(hù)開(kāi)票額小于季度45萬(wàn) 且開(kāi)普票? 增值稅是免得ww
5.王某利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元;其中預(yù)計(jì)5萬(wàn)元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出試問(wèn)如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?
5.王某利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元;其中預(yù)計(jì)5萬(wàn)元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出試問(wèn)如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?
5.王某利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元;其中,預(yù)計(jì)5萬(wàn)元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出試問(wèn)如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?
王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元;其中,預(yù)計(jì)5萬(wàn)元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元;其中,預(yù)計(jì)5萬(wàn)元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。
王某利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元;其中,預(yù)計(jì)5萬(wàn)元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。試問(wèn)如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?
企業(yè)名稱(chēng):吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類(lèi)卷煙銷(xiāo)售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類(lèi)卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒(méi)有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷(xiāo)項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬(wàn),這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷(xiāo)售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)票開(kāi)到了5月,但我這個(gè)賬是分開(kāi)做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
不好意思 前面數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題 是算式黏貼問(wèn)題 1按勞務(wù)報(bào)酬 預(yù)扣時(shí)候 200000*(1-20%)*0.4-7000=64000-7000=64000-7000=57000元 匯算時(shí)候 (20000*0.8-60000)*0.1-16920=100000*0.1-2520=10000-2520=7480元(全年應(yīng)納7480,匯算退回57000-7480=49520元) 平時(shí)時(shí)候如果還有其他的綜合收入 稅率會(huì)提高 平時(shí)占用的資金也大