你好 王某成立個體戶合適,這樣可以扣除費(fèi)用 計算過程 稍等 做完計算發(fā)您
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務(wù)報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點(diǎn)申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,過程呢
你好 因為沒有說是否有其他的綜合收入 為了好比較計算 假設(shè)沒有,并假設(shè)是在今年的話? 1按勞務(wù)報酬 預(yù)扣時候 200000*(1-20%)*0.4-7000=64000-7000=64000-7000=57000元 匯算時候 20000*0.8*0.2-6000-16920=100000*0.1-2520=10000-2520=7480元(全年應(yīng)納7480,匯算退回57000-7480=49520元) 2按經(jīng)營所得 按匯算時候 應(yīng)納稅所得額200000-50000-60000=90000元 90000*0.1-1500=7500元 如果放在今年 個體戶應(yīng)稅所得額低于100萬 減半 7500*0.5=3750元 另外增值稅方面 勞務(wù)報酬開票不免增值稅,如果是個體戶開票額小于季度45萬 且開普票? 增值稅是免得
不好意思 前面數(shù)據(jù)沒問題 是算式黏貼問題 1按勞務(wù)報酬 預(yù)扣時候 200000*(1-20%)*0.4-7000=64000-7000=64000-7000=57000元 匯算時候 (20000*0.8-60000)*0.1-16920=100000*0.1-2520=10000-2520=7480元(全年應(yīng)納7480,匯算退回57000-7480=49520元) 平時時候如果還有其他的綜合收入 稅率會提高 平時占用的資金也大