久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,上個月出口重復開了一票,增值稅普通發(fā)票,金額69萬5千,稅額0,本月是不是直接沖紅就可以了?需要向稅務局備案嗎?

2021-12-17 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-17 07:42

你好 你直接紅沖就可以的,不需要備案的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 你直接紅沖就可以的,不需要備案的
2021-12-17
你好,增值稅普票發(fā)票的紅沖只需要在開票界面點擊紅字,然后填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號碼,就可以。不需要申請紅字發(fā)票信息表。增值稅專用發(fā)票的紅沖才需要申請紅字發(fā)票信息表。
2020-08-25
您好 應該作廢重新開具
2022-05-20
同學,你好 同一個月,開了紅字發(fā)票,然后重新開具藍子發(fā)票嗎?
2022-04-15
銷售額和稅額填報位置 一般納稅人: 主表:紅沖發(fā)票的銷售額和稅額以負數(shù)填 “按適用稅率計稅銷售額” 和 “銷項稅額” 等欄次;重開的以正數(shù)填相同欄次。 附表一:在對應的應稅項目和稅率欄次,紅沖用負數(shù)、重開用正數(shù)填銷售額和稅額。 小規(guī)模納稅人:在申報表相應征收率欄次,紅沖用負數(shù)、重開用正數(shù)填銷售額。 避免重復交稅方法 正確填寫申報表:10 月申報時紅沖用負數(shù)、重開用正數(shù)填,讓系統(tǒng)按正負相抵計算應納稅額。 申請退稅或抵稅:若已重復交稅,準備好材料通過電子稅務局或辦稅服務廳申請退稅或抵減。 10 月申報表修改方法 電子稅務局更正申報:登錄電子稅務局找到申報更正模塊修改。 前往辦稅服務廳更正:攜帶材料去辦稅服務廳讓工作人員修改。
2024-12-24
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×