你好,計(jì)算較多,做好發(fā)給你
ABC?公司是一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質(zhì),最近因工作需要,需要采購(gòu)一批辦公桌椅。采購(gòu)部小張經(jīng)多方聯(lián)系,獲得了以下信息:1)甲供應(yīng)商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報(bào)價(jià) 113?萬(wàn)元;2)乙供應(yīng)商,小規(guī)模納稅人,答應(yīng)去稅局代開專用發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)為 103?萬(wàn)元; 3)丙供應(yīng)商,只能提供普通發(fā)票,但價(jià)格可以優(yōu)惠至 101?萬(wàn)元。如果不考慮資金占用的因素,請(qǐng)問選擇哪一家供應(yīng)商是最節(jié)稅的。請(qǐng)說明理由。
業(yè)務(wù)3:大華電器生產(chǎn)所需的原材料直是從某一般納稅人(供應(yīng)商1)處采購(gòu)。大華電器現(xiàn)準(zhǔn)備采購(gòu) 批原材料供應(yīng)商1報(bào)價(jià)169.5萬(wàn)元(含增值稅)。在經(jīng)過市場(chǎng)考察后,公司發(fā)現(xiàn)可以從另兩家質(zhì)量相同的供應(yīng)商處進(jìn)貨:分別是供應(yīng)商2,可以代開增值稅專用發(fā)票(稅率3%),報(bào)價(jià)153萬(wàn)元(含增值稅),供應(yīng)商3,報(bào)價(jià)144萬(wàn)元,開具增值稅普通發(fā)票。大華電器應(yīng)選擇哪個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)?(假設(shè)所采購(gòu)原材料當(dāng)期均已銷售,含稅銷售價(jià)格180.8萬(wàn)元,原材料增值稅稅率13%)
B公司準(zhǔn)備采購(gòu)一批原材料,有三個(gè)供應(yīng)商可以選擇; 1.供應(yīng)商1報(bào)價(jià)1600萬(wàn)元(含增值稅)。 2.供應(yīng)商2報(bào)價(jià)1400萬(wàn)元(含增值稅),開具增值稅普通發(fā)票。 公司從上述供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)原材料可直接對(duì)外銷售,銷售價(jià)格統(tǒng)一為1800萬(wàn)元(含增值稅)。
大華公司為一般計(jì)稅方法納稅人,需要外購(gòu)用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料鋼材,現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)供應(yīng)商。其中,甲供應(yīng)商為一般計(jì)稅方法納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,鋼材的含稅價(jià)格為40000元;乙供應(yīng)商為簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人,可以開具3%的增值稅專用發(fā)票,鋼材的含稅價(jià)格為38000元。預(yù)計(jì)用該批鋼材生產(chǎn)的產(chǎn)品的不含稅銷售收入為65000元。該公司應(yīng)該從哪家供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)原材料(不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi))?
大華電器生產(chǎn)所需的原材料一直是從某一般納稅人(供應(yīng)商1)處采購(gòu)。大華電器現(xiàn)準(zhǔn)備采購(gòu)一批原材料,供應(yīng)商1報(bào)價(jià)169.5萬(wàn)元(含增值稅)。在經(jīng)過市場(chǎng)考察后,公司發(fā)現(xiàn)可以從另兩家質(zhì)量相同的供應(yīng)商處進(jìn)貨:分別是供應(yīng)商2,可以代開增值稅專用發(fā)票(稅率3%),報(bào)價(jià)153萬(wàn)元(含增值稅),供應(yīng)商3,報(bào)價(jià)144萬(wàn)元,開具增值稅普通發(fā)票。大華電器應(yīng)選擇哪一個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)?(假設(shè)所采購(gòu)原材料當(dāng)期均已銷售,含稅銷售價(jià)格180.8萬(wàn)元,原材料增值稅稅率13%)
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
你好,計(jì)算如下,請(qǐng)參考
報(bào)價(jià)144萬(wàn)元,開具增值稅普通發(fā)票老師這個(gè)采購(gòu)金額不是不含稅嗎 那表格里面采購(gòu)金額的第三欄是不是應(yīng)該填它含稅的
你好,普票是含稅的,只是那個(gè)稅不能抵扣
144是不含稅的吧因?yàn)轭}目沒有說呀 如果我要填的話是不是應(yīng)該要這么填144/(1+13%)*13
144是不含稅的吧因?yàn)轭}目沒有說呀 如果我要填的話是不是應(yīng)該要這么填144/*13+144 就相當(dāng)于是報(bào)價(jià)加上進(jìn)項(xiàng)稅
你好,114是普票買進(jìn)的,普票上也是有稅的,只是你不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,要算到成本里去
意思是144就是價(jià)稅合計(jì)的總金額嗎
你好,是的,但這個(gè)普票的進(jìn)項(xiàng)稅是入成本了
謝謝老師
你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!