是不需要支付的是嗎?借其他應付款貸營業(yè)外收入。
老師,我們公司分公司注銷了,分公司的賬務處理怎么做,其他應收款其他應付款,固定資產(chǎn)。未分配利潤都有數(shù)
老師,前任會計做賬時預提了職工福利費,賬務處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應付款貸方余額5萬元,我應該怎樣處理?
老師,前任會計做賬時預提了職工福利費,賬務處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應付款貸方余額5萬元,我應該怎樣處理?
老師,其他應付款做利潤結轉賬務處理是怎樣的?
老師,股東想要放棄分紅款,已做賬務處理為: 借:利潤分配-分派股利 貸:應付利潤 借:應付利潤 貸:其他應付款 請問這筆分紅我可以怎么處置呢
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
嗯,是內賬,不需要賬務漂亮,主要是要平賬,這么做的話,是不是營業(yè)外收入在結轉至本年利潤?
你好,對的是的,月末在結轉損益的。
其他應付款結轉的時候,余額在借方或是貸方,也分別至計入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出嗎?
是的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。