你好是的,也是可以的
老師,我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師你好,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅查賬征收可以彌補(bǔ)虧損嗎?也是彌補(bǔ)5年的虧損嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,去年的虧損可以彌補(bǔ)今年盈利嗎?
老師,個(gè)體戶查賬征收,預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師你好!個(gè)數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得查賬征收,年度虧損下年度盈利可以彌補(bǔ)虧損嗎
我公司在京東平臺(tái)賣貨,在京東平臺(tái)上收到客戶付款300元,這筆交易京東平臺(tái)收傭金24元,交易服務(wù)費(fèi)8元,還有隨單送的京豆2元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,怎么確認(rèn)收入,
有個(gè)固定資產(chǎn)清理,然后增值稅報(bào)表和賬上差這筆錢,怎么修改?
社保單位部分和個(gè)人部分都要計(jì)提嗎?,分錄怎么寫
有以下問(wèn)題需要跟你確定一下:1.應(yīng)交增值稅是(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅2%)? 2.比如開(kāi)票金額704862.5元,其中銷項(xiàng)稅額是58199.66元。異地需要預(yù)繳稅款2% 預(yù)繳增值稅12933.26元、收取對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)項(xiàng)55000元,進(jìn)項(xiàng)有多的情況下可以退稅嗎?
老師,我更改了24年的個(gè)稅申報(bào),減少了一個(gè)人,當(dāng)時(shí)借是管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人,以前年度的現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)分錄?
財(cái)務(wù)費(fèi)用跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別
我們是房產(chǎn)企業(yè),預(yù)售階段,繳納印花稅,什么時(shí)候交呢?按備案簽訂的合同總金額計(jì)算繳納?還有房產(chǎn)稅,售樓部,樣板間,辦公場(chǎng)所,地下停車場(chǎng),凡是已經(jīng)投入使用的是不是都要繳納房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是啥
工商年審問(wèn)題。公司是:餐飲管理有限公司 在填報(bào)-統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)中 批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)形式(選填) 這需要選嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表里那里最直觀的看 近三年?duì)I業(yè)額
勞務(wù)費(fèi)要開(kāi)5200元,結(jié)果發(fā)票上自動(dòng)顯示的是數(shù)量2.18品目為勞務(wù)費(fèi)*勞務(wù)勞務(wù)費(fèi),已繳納1%增值稅這張票不用重開(kāi)吧
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