借管理費用、6000制造費用9115貸累計折舊。15115
計提本月固定資產折舊費80000元,其中車間使用固定資產折舊50000元,廠部管理管理部門使用固定資產折舊30000元
計提當月固定資產折舊15115元,其中,車間用固定資產折舊9115元,管理部門用固定資產折舊6000元
31日,計提本月固定資產折舊費80000元,其中車間使用固定資產折舊50000元,廠部管理部門使用固定資產折舊30000元
9、計提本月固定資產折舊。其中車間固定資產折舊9000元;行政管理部門固定資產折舊3000元。
9、計提本月固定資產折舊。其中車間固定資產折舊9000元;行政管理部門固定資產折舊3000元。
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應付款,現(xiàn)在要注消,把其他應付款清零,轉為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做