你好,發(fā)票管理,網(wǎng)上購票,然后查詢,下載分發(fā)。
老師,你好,在有個個體工商戶今年四月做的稅務登記,領了稅務ukey,四月,六月只在稅務局代開專票了,普票沒領過,今天去領,機子顯示未抄報不能領票,我現(xiàn)在怎么辦?
個體工商戶有營業(yè)執(zhí)照,今天去稅務局辦理并申領了UKEY,現(xiàn)在想開電子增值稅普通發(fā)票,具體流程怎么弄?
老師,剛從電子稅務局領了稅務ukey還有普票,現(xiàn)在進了開票軟件,沒有庫存,我具體應該怎么做呀?
老師,請問我之前是開的紙質普票,現(xiàn)在換成電子普票,在稅務局申領了電子普票成功,但是稅務ukey發(fā)票網(wǎng)上查發(fā)并沒有電子普票的信息,發(fā)票填開也沒有改成電子普票填開,是哪里的操作有問題嗎
老師,我現(xiàn)在在電子稅務局電子發(fā)票已經申請下來了,在增值稅開票軟件怎么操作呀,我現(xiàn)在要開電子普通發(fā)票
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎