你好,對(duì)方給你開具發(fā)票了嗎?如果開具了按照哪個(gè)數(shù)額開具的
老師,供應(yīng)商送的貨有壓損,然后業(yè)務(wù)員自己掏錢買單,款直接打我們公賬了,我想問(wèn)下這樣怎么做賬務(wù)處理?因?yàn)槲抑安恢?,我直接掛賬了。
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們購(gòu)買產(chǎn)品,買了以后沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有破損,后面入庫(kù)以后發(fā)現(xiàn)有破損,打了折,這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 您好!我們購(gòu)買了一批產(chǎn)品,拉去做實(shí)驗(yàn)后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報(bào)廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購(gòu)買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師 您好!我們購(gòu)買了一批產(chǎn)品,拉去做實(shí)驗(yàn)后又寄到公司,產(chǎn)品有一部分報(bào)廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購(gòu)買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,外貿(mào)公司購(gòu)買了一批貨物,但是后面客戶取消了訂單,現(xiàn)在這一批貨物我們也沒(méi)有用,應(yīng)該怎么處理掉呢?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
按折扣開具的發(fā)票。
那你就按照折扣后的金額做入賬
但是我原先用送貨單先入庫(kù)了,結(jié)完了成本,好幾個(gè)月了,在不回去改憑證的情況下,還有什么方法可以處理呢?
那就調(diào)整一下 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品
好的,謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!