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公司在沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票就把商品發(fā)出,當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)收賬款,貸產(chǎn)成品和應(yīng)交稅金增值稅-待確認(rèn)稅額,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)出去了,如何確認(rèn)收入呀,之前產(chǎn)成品已經(jīng)做過(guò)出庫(kù)了,現(xiàn)在是平的,沒(méi)有余額。

2021-12-16 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-16 11:03

借產(chǎn)成品貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

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齊紅老師 解答 2021-12-16 11:04

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待確認(rèn)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2021-12-16 11:04

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸產(chǎn)成品。

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快賬用戶(hù)9600 追問(wèn) 2021-12-16 13:20

你好 老師,再問(wèn)一下,那產(chǎn)成品的金額是錄的成本價(jià),那跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的開(kāi)票金額之間這個(gè)差額如何來(lái)反應(yīng)?之前我們這個(gè)會(huì)計(jì)做的好像把這塊多出來(lái)的反應(yīng)到待確認(rèn)稅金里面去了

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齊紅老師 解答 2021-12-16 13:24

對(duì)方給你開(kāi)的是增值稅專(zhuān)票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-16 13:25

你們是是一般納稅人的嗎?

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快賬用戶(hù)9600 追問(wèn) 2021-12-16 13:31

我們是一般納稅人,是我們開(kāi)票給對(duì)方公司,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票就先發(fā)貨了,所以沒(méi)有確認(rèn)收入

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齊紅老師 解答 2021-12-16 13:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待確認(rèn)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。已讀 2021-12-16 11:04 做這個(gè)了

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快賬用戶(hù)9600 追問(wèn) 2021-12-16 13:40

那我之前的待確認(rèn)稅額要紅字抄一遍還是直接就按照你這個(gè)寫(xiě):借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待確認(rèn)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-12-16 13:41

好對(duì)的是的是這么做的。

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借產(chǎn)成品貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2021-12-16
上面的分錄對(duì)的 你也可以銷(xiāo)售的時(shí)候確認(rèn)無(wú)票收入,開(kāi)了發(fā)票紅沖無(wú)票收入,然后做發(fā)票的
2019-10-11
開(kāi)了專(zhuān)票你可以確認(rèn)收入的 你們提供材料,第三方給你生產(chǎn)是嗎 借:委托加工物資 貸:原材料 對(duì)于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時(shí),委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) ——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 運(yùn)回加工物資過(guò)程中支付的運(yùn)雜費(fèi): 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù),辦理入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資
2020-09-09
你好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-09-17
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020-08-05
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