你好,上期留抵金額這個是以前就認證了,留著以后抵扣的。
一般納稅人,報稅時進項有一欄是上期留抵金額,上期留抵的進項是上月就認證還是需要時再認證
老師晚上好! 公司是一般納稅人,即使當月沒有銷項稅,進項稅是不是也需要認證了?若認證會計分錄怎么做?認證的進項稅額是不是顯示在增值稅納稅申報表期末留抵稅額欄次
食品商貿(mào)增值稅一般納稅人,每月一筆進項一筆銷項,進項稅額2544、銷項稅額2367,上月還有7000多的留抵稅額 ,我這個月的進項不認證還是認證了繼續(xù)留抵好?各有什么利弊?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務外包,產(chǎn)生的勞務費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務收入,改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導致所得稅得繳納100萬多,領導不愿意繳納,審計那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團體的每個季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務處理?計入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?