你這個(gè)月發(fā)的工資應(yīng)該在下一個(gè)月申報(bào)。
老師好,我們是建筑公司,小企業(yè)的一般納稅人,公司有三個(gè)項(xiàng)目在進(jìn)行,老板讓我給他們發(fā)農(nóng)民工工資,我問(wèn)了代理記賬會(huì)計(jì),她說(shuō)讓我先打,我是月初打的,可是我現(xiàn)在覺(jué)得怪怪的,會(huì)計(jì)也沒(méi)有申報(bào),錢我也打了,這個(gè)錢是不是不能稅前扣除呀
你好老師,公司給有個(gè)工人報(bào)了一個(gè)月工資4800多,但是稅務(wù)局給的名單讓他補(bǔ)個(gè)稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報(bào),而且工資都報(bào)的高,當(dāng)時(shí)他說(shuō)不認(rèn)識(shí)有一家就申訴了那家公司于是算出來(lái)他就不補(bǔ)稅了,現(xiàn)在他說(shuō)別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會(huì)承擔(dān)給他補(bǔ)個(gè)稅啊,不明白為什么我們就報(bào)了一個(gè)月稅務(wù)局讓我們補(bǔ)呢
老師:我們是建筑公司,接了一項(xiàng)工程,業(yè)主給我們結(jié)進(jìn)度款20萬(wàn),其中4萬(wàn)是打進(jìn)公司的農(nóng)民工工資專戶,我們開(kāi)了16萬(wàn)的材料票給甲方,但4萬(wàn)的工資我們沒(méi)去稅局代開(kāi)發(fā)票,而是打進(jìn)一個(gè)勞務(wù)公司的賬戶讓勞務(wù)公司代發(fā),并且用勞務(wù)公司開(kāi)了票給業(yè)主,請(qǐng)問(wèn)我們公司用什么會(huì)計(jì)分錄處理這筆業(yè)務(wù)?勞務(wù)公司又用什么分錄處理這業(yè)務(wù)?個(gè)稅是由承包方申報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)?勞務(wù)公司也是我在做賬
老師,您幫我看下,我沒(méi)太看懂他說(shuō)的這個(gè)意思。我現(xiàn)在在的是一家建筑公司,有勞務(wù),有幾個(gè)項(xiàng)目是甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,這樣就會(huì)涉及需不需要我們這邊代扣個(gè)稅問(wèn)題以及個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題。我問(wèn)了下我們公司領(lǐng)導(dǎo),她說(shuō)她之前問(wèn)過(guò)稅局,說(shuō)是我們這邊不負(fù)責(zé)給農(nóng)民工工資代扣個(gè)稅。但是,即便不代扣個(gè)稅,我們這邊也要給農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅嗎?我沒(méi)看明白他說(shuō)的這個(gè)。
老師好,我們是建筑公司,總包公司分包給分包公司,分包公司又分包給我們一項(xiàng)工程,工程款是總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的形式發(fā)放的,我們自己給員工報(bào)個(gè)稅了,我們上面的分包公司也給我們報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在我讓他們更正申報(bào),差不多有幾十萬(wàn)吧,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),收到的以農(nóng)民工工資形式下來(lái)的工程款對(duì)方?jīng)]有讓我們開(kāi)發(fā)票,我們是不是也有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?他們更正申報(bào)幾十萬(wàn),稅務(wù)上會(huì)不會(huì)查他們的賬從而影響我們單位
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
這個(gè)月申報(bào)的是你上一個(gè)月發(fā)下去的。
我一月份才申報(bào)的話,那還能作為本年度的成本嗎
可以 屬于12月份的還是11月份的,你在當(dāng)月計(jì)提就行。
因?yàn)槲覀児镜膯螕?jù)給會(huì)計(jì)都是每月6號(hào)左右給她上個(gè)月的,她也沒(méi)有在當(dāng)月問(wèn)我要農(nóng)民工工資表,而且我們不是每個(gè)月都發(fā)給農(nóng)民工工資,所以我都不知道現(xiàn)在咋個(gè)搞了
你看一下他賬上做了計(jì)提的工資嘛,沒(méi)有工資表,他怎么計(jì)提的。
可能都沒(méi)有計(jì)提吧
因?yàn)樗龥](méi)有問(wèn)我要工資表當(dāng)時(shí),我剛來(lái)也不是很懂
該提供的你提供給他,他做不做,到時(shí)候出了問(wèn)題是他的問(wèn)題。
哪現(xiàn)在怎么辦呀
現(xiàn)在都給它在這個(gè)月份做進(jìn)去一樣可以的。
他們沒(méi)有簽合同,是不是要補(bǔ)簽合同呀,還有就是農(nóng)民工工資不像我們公司內(nèi)部員工一樣個(gè)個(gè)月有工資,像農(nóng)民工這個(gè)是老板說(shuō)那個(gè)月發(fā)工資就只計(jì)提那個(gè)月的可以嗎
你好,對(duì)的是的,你要申報(bào)工資薪金的話,就得簽訂勞動(dòng)合同。
謝謝老師的耐心解答
不用客氣工作愉快。
但是這個(gè)申報(bào)期不是過(guò)了嗎,還可以申報(bào)嗎
你好,可以的,可以更正申報(bào)的賬上計(jì)提的可以在這個(gè)月補(bǔ)上,12月份兒,它還屬于二一年的,你申報(bào)的如果有錯(cuò)誤可以更正申報(bào)。
噢噢好的
不用客氣工作愉快。