你好 對方直接開勞務(wù)費給你,或者是建筑服務(wù)給你都是可以的 不需要的
老師,有個問題咨詢,銷售方開給我們的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方要求我在開票系統(tǒng)申請沖紅信息表,申請之前我需要他們給我們開具一份說明嘛,內(nèi)容是要沖紅哪份發(fā)票,什么原因要沖紅并加蓋公司公章給我,這樣的一份說明嗎
老師,我們是小規(guī)模建筑工程公司,法人公戶轉(zhuǎn)款給個人,備注工人勞務(wù)費 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報個稅的話 是不是支付出去的工資需要對方開發(fā)票過來,我們付款分錄 跟收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么寫吖
老師您好,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在需要開一張銷售發(fā)票,他是建筑類的。給對方干活需要結(jié)算工程款,具體內(nèi)容應(yīng)該開什么明細?我們發(fā)的材料彩鋼什么的,需要給對方打出來這些明細嗎?沒看過建筑的發(fā)票
老師您好,請問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實業(yè)公司簽訂了合同,對方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價格包含對方購買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請問這些材料清單還需要對方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
老師您好我公司是做鋼結(jié)構(gòu)加工的2021年12月6日給對方開票了,但是這三張紙板發(fā)票對方給抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了,對方也沒入賬沒抵扣,一開始說的好好的說給我們出具發(fā)票丟失證明,對方當時也答應(yīng)說給出具,后來就沒信了,我現(xiàn)在可以把發(fā)票紅沖嗎,需要和稅務(wù)局那邊打個招呼嗎,老師我應(yīng)該怎么處理呀
我公司在京東平臺賣貨,在京東平臺上收到客戶付款300元,這筆交易京東平臺收傭金24元,交易服務(wù)費8元,還有隨單送的京豆2元,請問這個怎么做賬,怎么確認收入,
有個固定資產(chǎn)清理,然后增值稅報表和賬上差這筆錢,怎么修改?
社保單位部分和個人部分都要計提嗎?,分錄怎么寫
有以下問題需要跟你確定一下:1.應(yīng)交增值稅是(銷項稅額-進項稅額-預繳增值稅2%)? 2.比如開票金額704862.5元,其中銷項稅額是58199.66元。異地需要預繳稅款2% 預繳增值稅12933.26元、收取對應(yīng)的成本進項55000元,進項有多的情況下可以退稅嗎?
老師,我更改了24年的個稅申報,減少了一個人,當時借是管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,支付的時候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人,以前年度的現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理會計分錄?
財務(wù)費用跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別
我們是房產(chǎn)企業(yè),預售階段,繳納印花稅,什么時候交呢?按備案簽訂的合同總金額計算繳納?還有房產(chǎn)稅,售樓部,樣板間,辦公場所,地下停車場,凡是已經(jīng)投入使用的是不是都要繳納房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是啥
工商年審問題。公司是:餐飲管理有限公司 在填報-統(tǒng)計事項中 批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)經(jīng)營形式(選填) 這需要選嗎?
財務(wù)報表里那里最直觀的看 近三年營業(yè)額
勞務(wù)費要開5200元,結(jié)果發(fā)票上自動顯示的是數(shù)量2.18品目為勞務(wù)費*勞務(wù)勞務(wù)費,已繳納1%增值稅這張票不用重開吧
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公司用彩鋼鋼筋什么材料給對方干的工程,對方給我們結(jié)算,我給對方開銷售發(fā)票,不知道內(nèi)容開什么
你這個最好分開來開, 一部分開彩鋼,一部分開建筑服務(wù)