您好 借:應收賬款 200000%2B26000%2B1500=227500 貸:主營業(yè)務收入 200*1000=200000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 200000*0.13=26000 貸:銀行存款 1500
銷售給通達公司a產品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金帶運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到
1.目的:練習銷售業(yè)務的核算。2資料:星河公司××年10月發(fā)生如下產品銷售業(yè)務。(1)銷售給通達公司A產品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現(xiàn)金支付銷售給通達公司A產品的運費,取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠公司B廣品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。(8)結轉已銷售的成本,A產品每臺成本為500元,B產品每臺成本為200元。(9)按規(guī)定計提消費稅20
1.目的:練習銷售業(yè)務的核算。2資料:星河公司××年10月發(fā)生如下產品銷售業(yè)務。(1)銷售給通達公司A產品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現(xiàn)金支付銷售給通達公司A產品的運費,取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠公司B廣品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。請編制會計分錄
1)銷售給通達公司A產品200臺,每臺售價1000元,’,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票品示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。()用現(xiàn)金支付銷售給通達公司A產品的運費,取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7銷售給致遠公司B廣?品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。
(1)銷售給富通公司甲產品230臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%;另用現(xiàn)金代墊運費1500元。貨款及代墊運費尚未收到。設置會計分錄
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調到9000了,他的公積金要往上調嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內帳產品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢