你好,這里的銀行存款對應的借方科目是應收賬款。 而不是與收入,應交稅費對應啊?
借:銀行存款113 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13 登記銀行存款日記賬的時候在借方登記113嗎?
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業(yè)務收入)
借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 銀行存款 主營業(yè)務收入和應交稅費登記在銀行賬的借方還是貸方呢
沖無票收入,開了票,也收到對方的錢怎么做賬 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 紅字 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收帳款
借:應收賬款406800銀行存款33000貸:主營業(yè)務收入360000其他業(yè)務收入30000應交稅費-應交增值稅49800老師這個記入銀行存款日記賬時主營業(yè)務收入用不用記入呢
老師您好,請問特種設備可以轉租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認的價格是什么
暫估進項稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財等金融類產品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實際發(fā)生的航空意外保險支出 2. 企業(yè)給員工購買的團體意外險。這兩類費用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產折舊表
合理范圍內的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現在才發(fā)現怎樣調整?
老師,外購的固定資產或者是外購的用于生產固定資產的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內容沒看懂,急需解答,謝謝
老師,這個是我做的記賬憑證
你看看是有什么問題嗎
你好,這里的銀行存款對應的借方科目是應收賬款。 而不是與收入,應交稅費對應啊? 這里的?主營業(yè)務收入和應交稅費,是與 應收賬款 科目對應,而不是與? 銀行存款 科目對應 (請不要搞錯了對應關系)