你好,如果你的本期收入填寫(xiě)了4500,個(gè)人負(fù)擔(dān)的就不要填寫(xiě)了。如果你本期收入填寫(xiě)的是4909,這種需要填寫(xiě)個(gè)人承擔(dān)的社保。
機(jī)械經(jīng)營(yíng)租賃小規(guī)模開(kāi)專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級(jí)到一般納稅人后,這個(gè)退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請(qǐng)問(wèn) 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個(gè)數(shù)呢?
老師您好,出口進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到繳納稅款的銀行回單會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行回單 這樣做對(duì)嗎
你好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),填期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬,管理費(fèi)用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,全額調(diào)增。原因是
老師您好,怎么根據(jù)個(gè)稅稅務(wù)系統(tǒng)然后算出員工每個(gè)月的個(gè)稅呢,
企稅年報(bào),里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個(gè)稅是720元,個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),那賬載金額是66720,實(shí)際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫(xiě)
老師,我們有個(gè)公司是機(jī)械租賃出去,進(jìn)來(lái)的柴油我們是做什么科目?
那我填4500那個(gè)人承擔(dān)的都不用寫(xiě)是吧
是的,但是你填寫(xiě)4500有一個(gè)缺點(diǎn),就是個(gè)人承擔(dān)的這個(gè)社保,你沒(méi)法抵扣企業(yè)所得稅。
是的,個(gè)人承擔(dān)的我也把它記入管理費(fèi)用了,到時(shí)匯算清繳要調(diào)增是不
啊是的是這么做的。
老師這是上個(gè)月申報(bào),我輸了409,應(yīng)該不輸?shù)?,現(xiàn)在咋弄
你好,可以更正申報(bào)的。
如果不更正還行
你統(tǒng)一起來(lái),你要么都填寫(xiě),要么都不填寫(xiě)。