可以問一下軟件售后,他自動(dòng)給你算的是根據(jù)哪個(gè)公司來的。
所得稅費(fèi)用=利潤總額*25%(假如沒有調(diào)整事項(xiàng)),但是我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件怎么不一樣啊(23527.03*25%=5881·76),財(cái)務(wù)軟件所得稅費(fèi)用=735.22
老師,財(cái)務(wù)軟件的利潤表,所得稅費(fèi)用取數(shù)規(guī)則是什么?我看我這個(gè)跟代賬交回來的數(shù)不一樣啊,怎么設(shè)置呢?代賬的利潤表里是6422.11,導(dǎo)到新軟件里就取了3月份的數(shù),不是全年的,這是為什么
老師,我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后,因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分,所以利潤總額,所得稅費(fèi)用什么的,凈利潤跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的),還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件利潤表所得稅費(fèi)用本年累計(jì)和電子稅務(wù)局中本年累計(jì)不一樣,系統(tǒng)里本年累計(jì)加上匯算清繳繳納所得稅,財(cái)務(wù)軟件中沒加上是怎么回事
老師財(cái)務(wù)軟件利潤表所得稅費(fèi)用本年累計(jì)和電子稅務(wù)局中本年累計(jì)不一樣,系統(tǒng)里本年累計(jì)加上匯算清繳繳納所得稅,財(cái)務(wù)軟件中沒加上是怎么回事
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
企業(yè)所得稅是現(xiàn)在100萬以下5%減半,100-300萬10%,300萬以上25%
利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,其它的是正確的。
不區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人嗎
只看是不是小微企業(yè),不看一般還是小規(guī)模是嗎
是的是的,是這么理解的。