你好,按照他們的差額的呢,2萬(wàn)就行
這個(gè)月開(kāi)了10萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的發(fā)票出去,又開(kāi)了1萬(wàn)沖紅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的發(fā)票。那我這個(gè)月要繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按幾萬(wàn)算?
老師一般納稅人7月份開(kāi)了一張5萬(wàn)的發(fā)票出去,這個(gè)月紅沖了,又開(kāi)一張一樣金額的發(fā)票。是不是不需要繳稅了
老師 我剛剛紅沖了上個(gè)月的發(fā)票金額是5萬(wàn) 剛剛新開(kāi)了 7萬(wàn) 那我這個(gè)月繳稅 是按照什么金額繳納?
老師,我剛剛問(wèn)了我們這邊稅局,成交方式是cif的,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票也要按照大的金額cif來(lái)開(kāi)具的,申報(bào)就按照FOB申報(bào)的,那賬怎么做啊
你好,我想問(wèn)下電子普票剛開(kāi)的公司,核定每月是5萬(wàn),季度是15萬(wàn),我就開(kāi)了兩個(gè)月開(kāi)了11萬(wàn)多,我納稅是按照我開(kāi)出來(lái)金額不含稅銷(xiāo)售額繳納,還是按季度15萬(wàn)納稅?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
稅務(wù)系統(tǒng)識(shí)別是2萬(wàn)么?
嗯嗯是的呢,按照差額申報(bào)納稅的