同學(xué)你好 可以的,可以先統(tǒng)計(jì)后記賬,把明細(xì)附上就行。
請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,收到業(yè)主交來的物業(yè)費(fèi),供暖費(fèi),停車費(fèi),是一次性轉(zhuǎn)入到公司賬戶的,現(xiàn)在牽扯一個(gè)問題,就是很多業(yè)主都是轉(zhuǎn)賬的形式繳納的費(fèi)用,就導(dǎo)致銀行回單很多,記賬也不方便,那可以把銀行回單和收據(jù)粘貼到一起,然后一個(gè)月寫一張記賬憑證嗎?要不然逐筆寫的話太多票據(jù)了
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,我們電費(fèi)都是代收代繳的,都是先到供電局預(yù)交電費(fèi),我們會(huì)收到13%的增值稅專票和一小部分普票,然后我們再催收業(yè)主的電費(fèi),業(yè)主再轉(zhuǎn)到公賬賬戶上,我們收業(yè)主的費(fèi)用都是走的公賬,然后我們再給業(yè)主開13%的普票給業(yè)主,雖然是代收代繳其實(shí)中間也沒有賺什么錢,因?yàn)楣疽酝攴菝磕杲欢惗际?0多萬,交的太高了點(diǎn),所以想著看這個(gè)電費(fèi)能不能做代收代付不申報(bào)增值稅,想問下,1.這個(gè)代收代繳應(yīng)該要怎么報(bào)增值稅?做代收代付的話,電費(fèi)就不用申報(bào)增值稅了是嗎?2.如果做代收代付的分錄是什么?3.因?yàn)槲覀兠看晤A(yù)交電費(fèi)都會(huì)收到一部分的普票,這個(gè)普票要怎么做分錄呢?
老師,您好!我目前在一個(gè)糧油食品公司,她們主要的售貨方是個(gè)體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細(xì)碎,然后目前剛引進(jìn)管家婆這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,問了一下財(cái)務(wù)的,她們一直都沒有做過會(huì)計(jì)憑證以前的軟件自動(dòng)生成,但管家婆無法自動(dòng)生成,那如果我添加會(huì)計(jì)科目的話銷售方的單位就寫個(gè)體戶嗎?或者說一筆最后歸總到一起弄到一個(gè)憑證上。問了目前這個(gè)財(cái)務(wù)她說可以不用做會(huì)計(jì)憑證這些,因?yàn)槔麧櫛磉@些只填了費(fèi)用和收入就可以看見!就不做像金蝶軟件那種記賬結(jié)賬出會(huì)計(jì)報(bào)表(自己調(diào)整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
你好老師,我知道得逐筆做賬,但是太多票據(jù)了,我也問了其它老師有的說不可以必須逐筆做賬,現(xiàn)在我也不確定
明細(xì)做好是可以按照期間來統(tǒng)計(jì)做賬的