換了金稅盤, 只能修復(fù)到更換之后的開票數(shù)據(jù),不會有影響的
請問老師,我公司最近換了開票軟件,從航天金稅換到百萬金賦,萬一后邊需要做之前開過的票的沖紅,會有影響嗎?謝謝
老師您好,我今年三月份支付公司審計費5萬元并收到對方發(fā)票,當(dāng)時做賬是借:管理費用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅495.05 貸:50000 12月份對方說之前的票有問題,然后開了紅字發(fā)票,并開具正確的發(fā)票給我了,請問我要怎么出這筆賬?會計分錄怎么做?謝謝解答
老師,我想問下,就是我現(xiàn)在開票100萬額度不夠,我只能開給對方50萬的票先,因為還有五十萬的金額我可能要先給其他公司開。對方公司意思是要我先把票全部開了,我的這邊意思是到月底之前再給他全部開。他說不行。要給他那邊先開了報稅?我不可以月底最后一天給他開嗎
想跟老師們請教,謝謝。做的蘇州步步高二期一個幕墻分包工程,累計已開具專票3100多萬且對方已全部抵扣,以前開票都是紙質(zhì)10萬元版的且時間也非同一時間點,陸續(xù)共開具316張,現(xiàn)在步步高子公司合并,要求我們一筆筆紅沖已開具專票,并全額重開給合并后公司。歷時2-3年的工程專票紅沖,稅務(wù)上有沒有風(fēng)險?如何規(guī)避?會計分錄,貸方科目可以直接用主營業(yè)務(wù)收入嗎?我想當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具,不影響以前年度損益,會計處理是否正確,謝謝!
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,之前一年多靠近兩年沒有開票,轉(zhuǎn)了數(shù)電票后可用額度只有10萬,因為業(yè)務(wù)需要開票,去稅局人工審核調(diào)整到了500萬額度,可以開票的第一天我點開票開的一百多萬專票會提示開票金額過大,我就沒開,第二天去試的時候,開的120萬專票直接開出來了,因為沒有跳開票金額過大的提示,因為開票稅率開錯就立即全額紅沖了。今天晚上去學(xué)堂聽了課,說數(shù)電票單張金額開的過大稅局系統(tǒng)那邊會跳警告會讓人來公司查具體業(yè)務(wù)是嗎?這種情況有沒有關(guān)系啊
老師點了還是稅務(wù)重新計算怎么回事
老師,股東投資款要交個人所得稅嗎?
老師,我們是做美團(tuán)旅游,酒店行業(yè),用什么財務(wù)軟件比較好呢?
老師點了圖二圖三最后還是圖一
一般納稅人建材公司可以來水泥制品6個點的普票嗎?
老師好,我有一家個體戶今年1到6月份一直沒開票也沒申報只做零申報,從7月開始開票報稅,可是收到1到6月份的款并且需要開票,我該從哪做賬,具體操作如何做,我們使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問下工會經(jīng)費,老板不肯交了,但現(xiàn)在8月所屬期已經(jīng)在申報清冊里了。不申報有什么影響嗎?公司工會證書也已經(jīng)過期了
老師,權(quán)益法調(diào)整被投資單位利潤時,對于評估增值需要考慮時間權(quán)重嗎?對于這個題來說,固定資產(chǎn)評估增值400萬,當(dāng)年確認(rèn)40萬,如果投資時點是1月1日就是減去40萬,如果投資時點是7月1日,就減去20萬,是這樣嗎?
老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開票30萬的話,他是免增值稅,然后年度開票呃五百五百萬內(nèi)是交按1%交稅,對吧?然后我現(xiàn)在就是需要開一個300多萬的票,300萬左右的票,我可以前面三個季度開九十萬,然后就不用交稅,然后剩下200多萬,在最后一個季度開,然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場,主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個月我公司收租金收了1558400元,請問老師增值稅怎么計算,入賬科目怎么入,怎么寫
您的意思是說百萬金賦只能紅沖在百萬金賦開的增值稅票,不能紅沖在航天金稅上開過的增值稅票?
可以紅沖,紅沖發(fā)票,要看對方是否認(rèn)證,如果認(rèn)證了,就不是你紅沖了。
嗯嗯,明白,等于換系統(tǒng)不影響發(fā)票紅沖或更換對嗎?
我在新系統(tǒng)也能查到以前在老系統(tǒng)開過的票的信息嗎?
應(yīng)該是查不到的,你試試修復(fù)能不能查到
修復(fù)是啥意思?
有一個發(fā)票修復(fù)功能,你進(jìn)去就可以找到
好的,謝謝老師
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝