您好,沒錯就是這么做的
# 提問 #分公司要注銷 其他應付款中含有對總公司的欠款 那這部分用轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入嗎?總公司用轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出嗎?謝謝
# 提問 #分公司要注銷 其他應付款中含有對總公司的欠款 那這部分用轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入嗎?總公司用轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出嗎?謝謝
公司要注銷 現(xiàn)在其他應付款欠法人有八百萬 可以一部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 一部分轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
老師,公司需要注銷,其他應收款12600,其他應付款531392.99 未分配利潤513344.52元,其他應收款12600收不來就轉(zhuǎn)成營業(yè)外支出,其他應付款這個付不掉就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
# 提問 #分公司注銷有其他應付款余額欠總公司的,有回復作營業(yè)外收入 有回復不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 到底咋操作?謝謝
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
不轉(zhuǎn)外收支行不?不讓注銷?
對,肯定有往來款要清理了
借總公司的款不轉(zhuǎn)外收λ行不?
你不轉(zhuǎn)的話肯定是不行的。
那總公司轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 年匯算需調(diào)整嗎?
對你這個肯定是需要調(diào)調(diào)整的。
哦 代分公司付款 稅務不認可 也要調(diào)回 那總分公司都不利呀
所以你這種情況的話就是各付各的。
分公司沒錢啊
沒有錢的話,那就只能是這么做了。