您好,嚴(yán)格來說是需要算收入納稅
老師你好,是這樣的,有個(gè)同事,每個(gè)月除了我們公司給他發(fā)工資之外,他還會(huì)額外收到三十多萬的錢由別的公司轉(zhuǎn)給他的,然后他把這些錢發(fā)給工人,是工人工資,請問我這個(gè)同事需要把那每個(gè)月收到的三十萬也報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我想問問今年1月份,我們法人把一個(gè)項(xiàng)目的錢挪用提現(xiàn)到了卡里,然后他把錢借給了別人,現(xiàn)在12月了,別人要明年2月份才能還給他,他才能還給公司,這樣會(huì)算法人的個(gè)人收入,要多繳稅么
老師好,我想問一個(gè)問題,就是我們公司在一個(gè)銀行開了一個(gè)一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬,現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒有錢,所以呢就找了一家過橋的公司,這家過橋的公司呢,就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個(gè)過橋人的錢,但是不是還給你那個(gè)私人,而是還給他指定的一個(gè)公司,那如果這樣的話怎么去評(píng)這個(gè)賬,他們又不能開票。
請教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對(duì)方補(bǔ)開。請問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計(jì)算加上1月補(bǔ)12月的發(fā)票就超500萬了會(huì)升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會(huì)把12月份的做到了今年1月份里面去
老師,12月入職的新同事,1月份才發(fā)給他12月份的工資,社保從12月份開始增員,也就是系統(tǒng)1月份扣的12月份社保里就扣了此人的社保了,但1月份發(fā)的工資要2月份才能申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在1月份申報(bào)稅款屬期12月份的工資和個(gè)稅,我需要把這人放在這個(gè)月做0申報(bào)嗎?還是從下個(gè)月再開始申報(bào)?多謝了
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊會(huì)計(jì)師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
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有什么辦法處理么
您好,就是及時(shí)還錢
那我12月30號(hào)還進(jìn)來,1月2號(hào)再借出給法人去這樣就沒事了吧
您好,是的,這樣是沒問題的