你好,這個就是 借 預收 貸 收入
老師,公司車輛出事故報廢,保險公司把車子賣給拍賣行,收到拍賣行轉進來的殘值款,17000元,然后收到保險公司的理賠款98900,這個分錄要怎么做?
車輛報廢,收到保險公司賠款 原先做的是借:銀行存款 貸:預收賬款 ?,F在要確認這筆錢的收入 分錄怎么做呀
之前收到車輛的保險賠付款,做的是借方:銀行 貸方:預收 現在想轉收入,如果做借預收,貸方其他應收款,但是這樣其他應收不就貸方余額,表示我們欠錢了嗎 怎么才做才對呀
公司已開票的收入50萬掛預收賬款,假設增值稅5000,根據服務期來分期確認收入。那收到這筆錢的分錄怎么做? 借:銀行存款 50萬 貸:預收賬款-某公司 50萬 那計提增值稅分錄怎么寫?
我公司收到一筆保險公司的賠款,收到賠款要付給下游的供應商,供應商給開具了發(fā)票。收到保險公司賠款:借:銀行存款 貸:預收賬款,付給供應商錢:借:預收賬款 貸:銀行存款。這樣做是不是不對啊,是不是應該收到賠款轉營業(yè)外收入,收到供應商發(fā)票借:營業(yè)外支出啊
補計提2年前的工資,已經發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
收入應該放哪個科目
其他業(yè)務收入這個
其他應付款貸方有30000,這邊要確認收入需要怎么做分錄呀
你好? 這個就是? 借其他應付? 貸 主營業(yè)務收入
老師 我的預收賬款貸方是不是可以直接對沖應付賬款貸方 ,同一客戶
可以,這個是可以的