你好,違約金不用調(diào)增,可以在所得稅稅前扣除?
問題一:老師我想問一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開發(fā)票的對(duì)嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問下,因?yàn)楹贤s支付的建約金,我做賬是不是應(yīng)該入營業(yè)外支出。這種情況下,如果對(duì)方能開發(fā)票,我匯算清繳時(shí)可以不用調(diào)增嘛
老師,我們訂單金額 800 專票,因?yàn)閷?duì)方原因,對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計(jì)入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失,可以開發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎(chǔ)上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒有履行合同的違約金。前者是可以開發(fā)票的,后者是不能開發(fā)票的。那請(qǐng)問老師,前者有票作為支付違約金方。放到營業(yè)外支出是可以稅前扣除的對(duì)吧?但是后者只有1張收據(jù),請(qǐng)問后者企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?謝謝
請(qǐng)問老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎(chǔ)上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒有履行合同的違約金。前者是可以開發(fā)票的,后者是不能開發(fā)票的。那請(qǐng)問老師,前者有票作為支付違約金方。放到營業(yè)外支出是可以稅前扣除的對(duì)吧?但是后者只有1張收據(jù),請(qǐng)問后者企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?因?yàn)閳D片說是因與經(jīng)營活動(dòng)不相關(guān),企業(yè)所得稅匯算清繳說是與經(jīng)營活動(dòng)不相關(guān)的支出不能扣除?
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
附件需要些什么呢,老師。我發(fā)現(xiàn)除了轉(zhuǎn)賬記錄,似乎沒得其他的了。開發(fā)票最好吧
你好,違約金的附件就是銀行轉(zhuǎn)賬回單,這個(gè)是沒有發(fā)票的?