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1.某公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng),2020年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的樓盤,當(dāng)月收到預(yù)收款327萬(wàn)元。該公司采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。(2)將一批自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)。產(chǎn)品實(shí)際成本為50000元,售價(jià)(不含增值稅)80000元,適用的增值稅稅率為13%。(3)購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,稅款13000元,該發(fā)票月末時(shí)還未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。材料已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已支付。

2021-12-14 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 14:17

你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶uw84 追問(wèn) 2021-12-14 14:25

(4)6月10日采取分期收款方式銷售一批商品,不含稅總價(jià)款為300000元,成本180000元,合同約定貨款分別于2020年7月20日、8月20日兩次等額支付。該商品已于6月10日發(fā)出,公司在合同規(guī)定日期收到相應(yīng)價(jià)款和銷項(xiàng)稅金。(5)本月將自有廠房對(duì)外出售,取得含稅收入1020萬(wàn)元,已知該廠房是2016年10月購(gòu)入的,購(gòu)入價(jià)格為800萬(wàn)元,廠房原值石30萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折1日400萬(wàn)元,賬面凈值430萬(wàn)元。廠房出售過(guò)程中用銀行存款支付各種費(fèi)用3萬(wàn)元,公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。不考慮其他稅費(fèi)。要求:做出該公司以上各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

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齊紅老師 解答 2021-12-14 14:56

1借銀行存款327 貸預(yù)收賬款300 應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅27

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齊紅老師 解答 2021-12-14 14:57

2借營(yíng)業(yè)外支出60400 貸庫(kù)存商品50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10400

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齊紅老師 解答 2021-12-14 14:58

3借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)13000 貸銀行存款113000

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齊紅老師 解答 2021-12-14 15:16

4借應(yīng)收賬款339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39000

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齊紅老師 解答 2021-12-14 15:16

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本180000 貸庫(kù)存商品180000

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齊紅老師 解答 2021-12-14 15:18

借銀行存款339000 貸應(yīng)收賬款339000

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齊紅老師 解答 2021-12-14 15:19

5借銀行存款1020 貸固定資產(chǎn)清理1020/1.05=971.43 應(yīng)交稅費(fèi)~簡(jiǎn)易計(jì)稅48.57

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你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-12-14
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-12-14
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你想解決什么問(wèn)題呢?是會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)算增值稅?
2020-12-17
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-14
同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍后
2021-09-01
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