你好,因?yàn)榈男∫?guī)模納稅人購(gòu)進(jìn),進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的 借:原材料?200000%2B26000,??貸:銀行存款?200000%2B26000 銷售的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 30萬?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30萬/1.03 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?30萬/1.03?*3% 實(shí)際繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅8000,貸:銀行存款8000
某小規(guī)模納稅人企業(yè)2020年購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)(該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算);該企業(yè)1月銷售產(chǎn)品一批,所開出的普通發(fā)票中注明的含稅價(jià)款為300000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到,1月實(shí)際繳納增值稅8000元。分步驟計(jì)算和做會(huì)計(jì)分錄代替真實(shí)賬務(wù)處理過程
1.必答[簡(jiǎn)答題]華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司的存貨采用計(jì)劃成本核算。某年3月份發(fā)生下列采購(gòu)業(yè)務(wù):(1)3月5日,購(gòu)入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元。貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。該批材料的計(jì)劃成本為105000元。(2)3月10日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為20800元。貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。(3)3月16日,購(gòu)入一批原材料,材料已經(jīng)運(yùn)達(dá)企業(yè)并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。(4)3月18日,收到3月10日購(gòu)進(jìn)的原材料并驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為150000元。(5)3月22日,收到3月16日已入庫(kù)原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為250000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為32500元。開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計(jì)劃成本為243000元。(6)3月25日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。
6、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%,原材料按實(shí)際成本核算。該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易如下:(1)購(gòu)入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明價(jià)款30000元,增值稅3900元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開出的普通發(fā)票上注明的貨款(含稅)為51500元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)用銀行存款交納增值稅1500元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2、乙公司為小規(guī)模納稅人,本期購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明:材料價(jià)款為10000元,增值稅額1300元,企業(yè)以銀行承兌匯票支付,材料尚未到達(dá)(該企業(yè)對(duì)材料采用實(shí)際成本核算)。同日,銷售產(chǎn)品一批,含稅價(jià)103000元,稅率3%,價(jià)稅款已收存開戶行。要求:根據(jù)上述資料做出與增值稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
甲小規(guī)模納稅企業(yè),本月購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為18萬元,增值稅稅額為23400元,企業(yè)開出一張商業(yè)承覺匯票,材料尚未到達(dá)。同期銷售產(chǎn)品一批,含稅價(jià)格為206000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到。月末以銀行存款上交增值稅。要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營(yíng)生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤(rùn)表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思