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鴻遠(yuǎn)公司12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。要求:編制相關(guān)會計分錄。1.從銀行提取現(xiàn)金3000元。2.5日向甲公司銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票:價款50000元,增值稅額6500元??铐椚渴盏?,3.19日,行政管理部門門購買辦公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企業(yè)賒購材料-批,取得了增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅額2600元,開出了面值為22600元的商業(yè)承兌匯票。材料運達(dá)企業(yè)并驗收入庫5.25日以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費10000元。6.26日收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。7.31日,當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資50000元,工資費用分配匯總表列示:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資20000元;生產(chǎn)部門管理人員工資10000元;管理部門人員工資8000元;專設(shè)產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)人員.工資12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本75000元。10.31日,計算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費附加90元。

2021-12-14 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 13:10

同學(xué)你好 1; 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 2; 借,銀行存款56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項6500 3; 借,管理費用 貸,銀行存款 4; 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項2600 貸,應(yīng)付票據(jù)22600 5; 借,銷售費用 貸,銀行存款 6 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 7 借,生產(chǎn)成本 借,制造費用 借,管理費用 借,銷售費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 8 借,財務(wù)費用 貸,銀行存款 9 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 10 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交城建稅 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交教育附加

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快賬用戶6tik 追問 2021-12-14 13:20

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齊紅老師 解答 2021-12-14 13:30

1; 借,庫存現(xiàn)金3000 貸,銀行存款 2; 借,銀行存款56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項6500 3; 借,管理費用200 貸,銀行存款200 4; 借,原材料20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項2600 貸,應(yīng)付票據(jù)22600 5; 借,銷售費用10000 貸,銀行存款10000 6 借,銀行存款30000 貸,營業(yè)外收入30000 7 借,生產(chǎn)成本20000 借,制造費用10000 借,管理費用8000 借,銷售費用12000 貸,應(yīng)付職工薪酬50000 8 借,財務(wù)費用2000 貸,銀行存款2000 99 借,主營業(yè)務(wù)成本7500 貸,庫存商品7500 10 借,稅金及附加300 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交城建稅210 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交教育附加90

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你好,題目的具體要求是什么?
2022-05-21
你好,題目具體是什么要求?
2022-05-21
同學(xué)你好 13 借,生產(chǎn)成本 借,制造費用 借,管理費用 借,銷售費用 借,在建工程 貸,應(yīng)付職工薪酬 14; 借,銀行存款452000 貸,主營業(yè)務(wù)收入400000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項52000 借,主營業(yè)務(wù)成本200000 貸,庫存商品200000 15 借,銀行存款113000 貸,其他業(yè)務(wù)收入100000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項13000 借,其他業(yè)務(wù)成本80000 貸,原材料80000 16 借,銷售費用 貸,銀行存款 17 借,管理費用200 貸,銀行存款200 18 借,銀行存款 貸,營業(yè)務(wù)收入 19 借,管理費用 貸,銀行存款 20 借,稅金及附加300 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交城建 稅210 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交教育附加90
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