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編制會計分錄:13.當月應付工資總額200000元,工資費用匯總分配表中列示:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100000元,車間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專設銷售機構人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業(yè)銷售C產(chǎn)品一批,公司開具的增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產(chǎn)品庫存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費10500元。17.行政管理部門購買辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費200元。20.計算當月應交城建稅210元,教育費附加90元。

2021-12-13 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 10:29

同學你好 13 借,生產(chǎn)成本 借,制造費用 借,管理費用 借,銷售費用 借,在建工程 貸,應付職工薪酬 14; 借,銀行存款452000 貸,主營業(yè)務收入400000 貸,應交稅費一應增一銷項52000 借,主營業(yè)務成本200000 貸,庫存商品200000 15 借,銀行存款113000 貸,其他業(yè)務收入100000 貸,應交稅費一應增一銷項13000 借,其他業(yè)務成本80000 貸,原材料80000 16 借,銷售費用 貸,銀行存款 17 借,管理費用200 貸,銀行存款200 18 借,銀行存款 貸,營業(yè)務收入 19 借,管理費用 貸,銀行存款 20 借,稅金及附加300 貸,應交稅費一應交城建 稅210 貸,應交稅費一應交教育附加90

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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