你好,賬上還是按月計(jì)提折舊的
老師,請問我們單位7月份購入一輛90萬元的小汽車,享受一次性扣除,我的會(huì)計(jì)分錄和企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)一次性扣除的那張表怎么填寫。
老師好!我們是一般納稅人,6月購入小汽車作為固定資產(chǎn),七月開始計(jì)提折舊,請問匯算清繳能否一次性扣除?會(huì)計(jì)怎么做分錄?
老師 我們 2023年6月公司名下買的小汽車 36萬 然后7月開始每個(gè)月計(jì)提折舊 現(xiàn)在申報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào) 這個(gè)固定資產(chǎn) 怎么填呢 是選擇一次性扣除 還是跟賬目一樣的折舊扣除呢 填在哪一行呢
老板賣車給公司計(jì)入固定資產(chǎn)后,按月計(jì)提折舊,請問匯算清繳申報(bào)的時(shí)候能不能一次性做為費(fèi)用扣除,調(diào)減應(yīng)納稅所得?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那匯算清繳是一次性計(jì)入成本抵扣所得稅嗎?
對(duì),匯算清繳的時(shí)候一次性計(jì)入成本費(fèi)用。
是按折舊后剩余值填嗎?在資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表填?
對(duì),按照沒有折扣的部分的金額填寫
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝你。