你好,這個(gè)不需要繳納印花稅。
老師,你好,稅局核的印花稅的征收品目只有一個(gè)技術(shù)合同。是不是可以理解為只有簽訂技術(shù)合同才需要繳納印花稅,其他合同就不需要繳納印花稅,這樣理解對(duì)嗎?
我公司是個(gè)科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項(xiàng)目,然后通過(guò)平臺(tái)再轉(zhuǎn)包給對(duì)方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開(kāi)的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的不同,開(kāi)的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請(qǐng)問(wèn)需要繳印花稅?
簽訂一個(gè)服務(wù)合同,但不是技術(shù)方面的,就是普通的辦公服務(wù),這個(gè)需要繳納什么印花稅?
我們的稅種信息里面有購(gòu)銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計(jì)服務(wù)的,那我不用交這個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅對(duì)吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對(duì)嗎?但沒(méi)有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個(gè)購(gòu)銷是么?
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,一月簽訂10萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)合同(開(kāi)普票)那印花稅是按哪個(gè)金額來(lái)繳稅呢
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫(xiě)26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫(xiě),還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫(xiě)?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不