你好,計(jì)算“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的金額=15000000%2B500000%2B380000%2B200000%2B120000—600000
應(yīng)收賬款總賬余額為15000000元,其中應(yīng)收賬款——M公司為貸方余額500000元,應(yīng)收賬款——N公司為貸方余額380000元,其余的應(yīng)收款明細(xì)賬都為借方余額。預(yù)收賬款總賬余額為2000000元,其中預(yù)收賬款——X公司為借方余額200000元,預(yù)收賬款——Y公司為借方余額120000元,其余的預(yù)收款明細(xì)賬都為貸方余額。壞賬準(zhǔn)備賬戶余額為1000000元,其中與應(yīng)收賬款有關(guān)的備抵金額為600000元。計(jì)算“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的金額()
應(yīng)收賬款總賬余額為15000000元,其中應(yīng)收賬款——M公司為貸方余額500000元,應(yīng)收賬款——N公司為貸方余額380000元,其余的應(yīng)收款明細(xì)賬都為借方余額。預(yù)收賬款總賬余額為2000000元,其中預(yù)收賬款——X公司為借方余額200000元,預(yù)收賬款——Y公司為借方余額120000元,其余的預(yù)收款明細(xì)賬都為貸方余額。壞賬準(zhǔn)備賬戶余額為1000000元,其中與應(yīng)收賬款有關(guān)的備抵金額為600000元。計(jì)算“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目的金額()
某企業(yè)“應(yīng)收賬款”賬戶月末借方余額為40000元,其中,“應(yīng)收甲公司賬款”明細(xì)賬戶借方余額為60000元,“應(yīng)收乙公司賬款”明細(xì)賬戶貸方余額為20000元;“預(yù)收賬款”賬戶月末貸方余額為15000元,其中,“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額為25000元,“預(yù)收B廠賬款”明細(xì)賬戶借方余額為100000元。該企業(yè)月末資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的金額為()元。
某公司某年12月31日,相關(guān)賬戶的余額如下: “生產(chǎn)成本”賬戶借方余額45 000元;“庫(kù)存商品”賬戶借方余額36 700元;“原材料”賬戶借方余額78 000元 ;“在途物資”賬戶借方余額為6 000元;“應(yīng)收賬款”總賬余額為98 700元,其中“應(yīng)收賬款――紅星公司”借方余額100 700元,“應(yīng)收賬款――華美集團(tuán)”貸方余額2 000元;“應(yīng)付賬款”總賬余額為65 400元,其中“應(yīng)付賬款――友聯(lián)公司”貸方余額85 000元,“應(yīng)付賬款――南方制藥”借方余額為19 600元;“預(yù)收賬款”總賬余額為56 000元,其中“預(yù)收賬款――A公司”貸方余額76 000元,“預(yù)收賬款――B公司”借方余額為20 000元;“長(zhǎng)期借款”總賬余額為120 000,其中有45 000元將于第二年4月償還。要求根據(jù)上述資料計(jì)算填列資產(chǎn)負(fù)債表中的相關(guān)項(xiàng)目: 存貨= (1) 元; 應(yīng)收賬款= (2) 元; 預(yù)收賬款= (3) 元; 應(yīng)付賬款= (4) 元; 預(yù)付賬款= (5) 元;
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目數(shù)額為425000元,應(yīng)付賬款總賬余額為425000元,其中應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額合計(jì)為500000元,應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額為75000元。此外,預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額為10000元。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?