同學你好 對的 是開增值稅發(fā)票
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務?這個金額比較大。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
私人合伙開辦加盟的早教機構(gòu),投資30萬,經(jīng)營一年后今年2020年6月份才辦了營業(yè)執(zhí)照,注冊類型是有限責任公司(自然人投資或控股),7月份第一次已經(jīng)空報了第2季度報,現(xiàn)在開始報3季度了,如7、8、9月份共收入5萬元。成本包含裝修房租等用了25萬元。請問,3季度的報表該如何填寫呢?因為是私人的,賬本也只簡單登記支出和收入兩項。無增值稅、普通發(fā)票。屬于無票收入。
私人開辦加盟的早教機構(gòu),營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營內(nèi)容是家庭服務公司,投資30萬,經(jīng)營一年后今年2020年6月份才辦了營業(yè)執(zhí)照,注冊類型是有限責任公司(自然人投資或控股),7月份第一次已經(jīng)空報了第2季度報,現(xiàn)在開始報3季度了,如7、8、9月份共收入5萬元。成本包含裝修房租等用了25萬元。請問,3季度的報表該如何填寫呢?因為是私人的,賬本也只簡單登記支出和收入兩項。無增值稅、普通發(fā)票。屬于無票收入。
老師你好,我在一家小型私人診所,8月份注冊的營業(yè)執(zhí)照寫的有限責任公司(自然人投資或控股)?,F(xiàn)在有顧客要求開十月份的電子發(fā)票,請問是否可以免稅或者是要交多少稅,是開增值稅發(fā)票嗎?
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財務沒有看到,今天對賬發(fā)現(xiàn)了,對方供貨商已經(jīng)在23和24年開票給我們,但是我們沒有及時入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進項稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫存商品,或者成本。這個貨實際對方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
公司的銷售清單和入庫清單財務需要保存嗎?保存年限是多久?
工會經(jīng)費咋記賬咋抵稅
企業(yè)買了一輛個人過戶過來的二手車,都可以抵扣什么稅費?買個人的二手車企業(yè)交稅嗎
電票紅沖填完紅沖確認單還需要什么操作?
老師好,產(chǎn)值的單價怎么算的
請問老師,商貿(mào)公司的工資怎么計提?
老師,我要注銷公司,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤有1226.17是不是要交5個點的稅就是61.31
老師,固定資產(chǎn)折舊到2024年10月份斷了,現(xiàn)在需要補提么?不補行不行?