1:假定不存在納稅調(diào)整因素,所以所得稅費用=應(yīng)交所得稅=400*25%=100 2借:所得稅費用100? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅100 3借:利潤分配——提取法定盈余公積30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——提取任意盈余公積15 ? ? 貸:盈余公積——法定盈余公積300*10% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——任意盈余公積300*5% 4借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利40 ? 貸:應(yīng)付股利40 5?年末未分配利潤=150%2B(400-100)-30-15-40 滿意的話麻煩給評價一下!
甲公司2×18年度的有關(guān)資料如下:(1)年初未分配利潤為200萬元,本年利潤總額為980萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅法規(guī)定本年度準予扣除的業(yè)務(wù)招待費為30萬元,實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費為50萬元。除此之外,不存在其他納稅調(diào)整因素。(2)按稅后利潤的10%提取法定盈余公積。(3)提取任意盈余公積40萬元。(4)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利80萬元。要求:(1)計算甲公司本期所得稅費用,并編制相應(yīng)的會計分錄;(2)編制甲公司提取法定盈余公積的會計分錄;(3)編制甲公司提取任意盈余公積的會計分錄;(4)編制甲公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會計分錄;(5)計算年末未分配利潤
甲公司 20x4 年度的有關(guān)資料如下,年初未分配利潤為 150 萬元,本年利潤總額 400 萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率 25%,假定不存在納稅調(diào)整因素,按稅后利潤的 10%和 5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。向投資者宣告分配利潤 40 萬元。 要求: (1)計算甲公司本期所得稅費用。 (2)編制甲公司確認本期所得稅費用的會計分錄。 (3)經(jīng)編制甲公司提起盈余公積的會計分錄。 (4)編制甲公司宣告分配利潤的會計分錄。 (5)計算年末未分配利潤。
甲公司2019年度的有關(guān)資料如下,年初未分配利潤為150萬元,本年利潤總額400萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不存在納稅調(diào)整因素,按稅后利潤的10%和5%提取法定盈余公積金和任童盈余公積金,向投資者宣告分配利潤40萬元,要求:(1)計算甲公司本期所得稅費用 (2)編制甲公司確認本期所得稅費用的會計分錄(3)編制甲公司提起盈余公積金的會計分錄。(4)編制甲公司宣告分配利潤的會計分錄。(5)記錄年末未分配利潤。
4、D有限責任公司2020年度的有關(guān)資料如下: (1)年初未分配利潤為2000萬元,本年實現(xiàn)的凈利潤為2500萬元。(2)按稅后凈利潤的10%提取法定盈余公積 (3)提取任意盈余公積300萬元。 (4)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利200萬元。 (1)編制D公司結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄。 (2)編制D公司提取法定盈余公積的會計分錄。 (3)編制D公司提取任意定盈余公積的會計分錄。 (4)編制B公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會計分錄。 (5)編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細的會計分錄。 (6)計算年末未分配利潤,寫明計算過程。
企業(yè)年初未分配利潤50萬元,盈余公積12萬元,本年利潤總額300萬元,所得稅稅率25%,本年不存在納稅調(diào)整事項,按10%提取法定盈余公積,向投資者分配利潤100萬元。要求:1.編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)、交納所得稅的會計錄。2.計算凈利潤,編制提取法定盈余公積,向投資者分配利潤的會計分錄。3.編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細科目的會計分錄。4.計算年末盈余公積、未分配利潤和留存收益。
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預估的,實際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進銷存比財務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負數(shù)發(fā)票,怎么入賬
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