你好 開(kāi)票時(shí)間是這個(gè)月的
你好老師,我們是農(nóng)戶提供發(fā)票,然后他在上月最后一天開(kāi)的票是錯(cuò)的,這月要沖紅重開(kāi),那我沖紅重新開(kāi)的話是這月的開(kāi)票日期還是上月?
你好老師,我們是農(nóng)戶提供發(fā)票,然后他在上月最后一天開(kāi)的票是錯(cuò)的,這月我要讓農(nóng)戶沖紅重開(kāi),那在稅務(wù)局代開(kāi)的話是這月的開(kāi)票日期還是上月?
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)月給客戶開(kāi)了張紙質(zhì)發(fā)票,錯(cuò)了,我這個(gè)月沖紅了,重新給客戶開(kāi)了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
上月只開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)樾畔㈠e(cuò)誤,客戶退回來(lái)沖紅,重新開(kāi)的發(fā)票是這個(gè)月的日期,那現(xiàn)在還需要報(bào)上個(gè)月的稅么?
老師,我想問(wèn)一下我們9月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)給另一家公司,現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)是把上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的票重新沖紅掉,然后開(kāi)給對(duì)的那個(gè)公司嗎,是這樣操作不?然后,我這個(gè)沖紅的票會(huì)影響到這個(gè)季度增值稅的申報(bào)嗎?
我司在9月5號(hào)采購(gòu)了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫(kù),供應(yīng)商在9月10日開(kāi)了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無(wú)誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開(kāi)具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷(xiāo)售日期變成了開(kāi)具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問(wèn)這種更換隨貨同行后它的日期比開(kāi)具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣(mài)給A,和B造的有合同160萬(wàn),款B通過(guò)對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開(kāi)的發(fā)票屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒(méi)有任何往來(lái),包括資本投資都沒(méi)有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷(xiāo)的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開(kāi)發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢(qián)到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
那可以用作上月的進(jìn)項(xiàng)做抵扣么
你好,這個(gè)發(fā)票具體的什么原因錯(cuò)了?
老師,這個(gè)是什么情況可以這樣
代理公司的人說(shuō)讓我們申報(bào)上月增值稅,但是不要繳納,生成欠稅,然后下月申報(bào)的時(shí)候用欠的稅減掉留底,可以這樣嗎
你可以的 可以這么做的
這個(gè)有具體文件政策么
沒(méi)有文件 但是進(jìn)項(xiàng)附表二有上期留底抵欠
我們不是上期留底,是這個(gè)月留底,申報(bào)上月的有欠稅,下月申報(bào)這個(gè)月可以用那個(gè)欠的稅抵嗎
哦,那不就是下一個(gè)月的劉迪來(lái)抵扣這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)
那你圖片說(shuō)的那種是什么情況
就是你說(shuō)的留底抵欠 附加稅跟著增值稅繳納 本來(lái)應(yīng)該這個(gè)月繳納 你們下個(gè)月交
和我說(shuō)的(我們不是上期留底,是這個(gè)月留底,申報(bào)上月的有欠稅,下月申報(bào)這個(gè)月可以用那個(gè)欠的稅抵嗎) 是一回事對(duì)吧
你好是的 是一回事的
你好老師,我們8月份收到幾張合作社開(kāi)的免稅票做了抵扣,然后專(zhuān)管員這月打電話說(shuō)那個(gè)免稅票不能用,說(shuō)合作社不是自產(chǎn)自銷(xiāo),那我是該把那幾張轉(zhuǎn)出讓對(duì)方重開(kāi)還是讓對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)?
對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票的可以 如果不開(kāi)專(zhuān)票也是沒(méi)發(fā)抵扣
就是不知道讓沖紅重開(kāi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)票,還是在這月直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,取得對(duì)方農(nóng)戶發(fā)票
下個(gè)月轉(zhuǎn)出 本月開(kāi)出的專(zhuān)票可以抵扣 你現(xiàn)在這個(gè)月轉(zhuǎn)出 這個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票沒(méi)發(fā)抵扣