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你好老師,我們是農(nóng)戶提供發(fā)票,然后他在上月最后一天開(kāi)的票是錯(cuò)的,這月要沖紅重開(kāi),那我沖紅重新開(kāi)的話是這月的開(kāi)票日期還是上月?

2021-12-13 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 19:46

你好 開(kāi)票時(shí)間是這個(gè)月的

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 19:49

那可以用作上月的進(jìn)項(xiàng)做抵扣么

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齊紅老師 解答 2021-12-13 19:51

你好,這個(gè)發(fā)票具體的什么原因錯(cuò)了?

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 20:21

老師,這個(gè)是什么情況可以這樣

老師,這個(gè)是什么情況可以這樣
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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 20:23

代理公司的人說(shuō)讓我們申報(bào)上月增值稅,但是不要繳納,生成欠稅,然后下月申報(bào)的時(shí)候用欠的稅減掉留底,可以這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:29

你可以的 可以這么做的

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 20:37

這個(gè)有具體文件政策么

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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:43

沒(méi)有文件 但是進(jìn)項(xiàng)附表二有上期留底抵欠

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 20:46

我們不是上期留底,是這個(gè)月留底,申報(bào)上月的有欠稅,下月申報(bào)這個(gè)月可以用那個(gè)欠的稅抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:49

哦,那不就是下一個(gè)月的劉迪來(lái)抵扣這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 20:53

那你圖片說(shuō)的那種是什么情況

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:00

就是你說(shuō)的留底抵欠 附加稅跟著增值稅繳納 本來(lái)應(yīng)該這個(gè)月繳納 你們下個(gè)月交

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 21:03

和我說(shuō)的(我們不是上期留底,是這個(gè)月留底,申報(bào)上月的有欠稅,下月申報(bào)這個(gè)月可以用那個(gè)欠的稅抵嗎) 是一回事對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:05

你好是的 是一回事的

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 21:58

你好老師,我們8月份收到幾張合作社開(kāi)的免稅票做了抵扣,然后專(zhuān)管員這月打電話說(shuō)那個(gè)免稅票不能用,說(shuō)合作社不是自產(chǎn)自銷(xiāo),那我是該把那幾張轉(zhuǎn)出讓對(duì)方重開(kāi)還是讓對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:02

對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票的可以 如果不開(kāi)專(zhuān)票也是沒(méi)發(fā)抵扣

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快賬用戶4716 追問(wèn) 2021-12-13 22:04

就是不知道讓沖紅重開(kāi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)票,還是在這月直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,取得對(duì)方農(nóng)戶發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:12

下個(gè)月轉(zhuǎn)出 本月開(kāi)出的專(zhuān)票可以抵扣 你現(xiàn)在這個(gè)月轉(zhuǎn)出 這個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票沒(méi)發(fā)抵扣

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你好 開(kāi)票時(shí)間是這個(gè)月的
2021-12-13
沖紅只能開(kāi)這個(gè)月的了。
2021-12-13
同學(xué)您好,是需要的。
2024-11-29
你好!對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的話可以這樣處理
2021-02-27
你好,對(duì)方?jīng)]抵扣的話我們可以開(kāi)具紅字信息單沖紅后再開(kāi)具正確的,這個(gè)不影響的
2024-11-26
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